您好,是这样的,应收是不建议暂估的,有风险,成本就是 借 工程施工)间接费用 贷 应付账款——暂估入库款

暂估成本怎样做会计分录
老师,你好!上年暂估成本/借:工程施工—暂估成本 贷:应付账款)暂估应付款 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
建筑工程里边的暂估成本,暂估应收,会计分录怎样做
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
个体工商户。成本暂估。借主营业务成本。贷其他应付款。冲回暂估。怎样做会计分录
老师,房租水电费做的付款申请单,需要附哪些单据才能报
老师好,增值税申报时增值税专票用于招待费的已认证的,现在在哪里填进项税额转出呢,
医院里的餐饮店,个人给医院维修打了水泥,餐饮店的老板先付的钱。要开劳务费给医院报销,但没有这个经营范围,要开发票怎么弄?
老师,公司申报个税是在哪个平台操作?怎么下载
老师 怎么知道自己还有没有未申报的税?小规模纳税人
老师 出口收汇直接收的人民币 开形式发票的时候要换算成美元吗 货代报关都是买家找的。我们怎么计算FOB价。
工抵房怎么做账务处理,需要缴哪些税
请问老师更正今年的前月份的增值税并补缴税款了,怎么入账?
老师 12月底是不是必须将本年利润手动结转到利润分配呢 还有就是每年什么时候提取盈余公积呢 是不是必须提取呢
计提时 借:管理费用-工资 50000 贷:应付职工薪酬-工资50000 有一个员工先离职了走的时候就发了工资,个税150由公司承担 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 10000 交个税时: 借:应交税费-个人所得税 180 贷:银行存款 180 发工资时 借:应付职工薪酬-工资 40000 150 贷:银行存款 39970 应交税费-个人所得税180 150这里我应该填什么科目