同学你好 你们没有红冲吗
问题一:A欠了债务,房子在银行被抵押,能力还款,又逾期。A会找我们公司,我们公司会以400万收购A房子,不是实际收购,在公司名下的那种,先付定金给A,帮A撤掉房子的抵押,陆续会支付满400万给A,(400万大多数情况公司会找资方出款,等第三方买家回款了,支付资方本金利息,资方转个利息钱)撤掉抵押后,房子找第三方买家交易,让客户开个交易银行账户,把账户控制在公司,买家付款后,还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前,A还有其他欠款利息,由公司承担,每次账户钱不够,会由四个老板按比例打钱进私户,有盈利按比例分配,是完结一个案子分一个,如果按正规做账,这种情况怎么弄?这属于什么行业 ?如果开票税目是啥?如果是一般纳税人,税率是多少? 问题二:公司业务是收购不良房产,以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出,解决个人债务,赚取差价,收购中涉及到找资方垫资,支付资方利息。没有走公账,只记流水,之后经常涉及债权收购,怎么走公账?盈利了是记营业外收入吗?全额交所得税吗,能抵减公司日常费用成本吗?若以后经常收购,可以算作主营业务吗,这种收购债权,可以做主营收入吗,这种收购债券需要取得资质吗?
3.粤东汽车制造公司为增值税一般纳税人,生产SUV(消费税税率为5%),每辆SUV的不含税销售价格为8万元,2019年11月发生以下业务:(1)与东海4S店签订了20辆SUV的代销协议,代销手续费费率为5%,当月收到4S店返回的15辆SUV的代销清单及销货款(已扣除手续费)和税款,考虑到与其长期业务关系,公司开具了20辆SUV的增值税专用发票。(2)赠送给偏远山区希望小学SUV1辆并开具了增值税专用发票,同时请运输企业向希望小学开具了0.4万元的运费普通发票并转交给希望小学。(3)用一辆SUV与美美空调厂交换了10台空调,用于改善办公条件,双方换入的货物均作固定资产管理,故均未开具增值税专用发票。(4)将本公司售后服务部使用了10年的1辆SUV(未抵扣进项税额,每辆原入账价值为6万元),作价3.09万元销售给某企业。(5)提供汽车修理服务,开具的税控普通发票注明的销售额为4.52万元。(6)本月购进生产材料,取得的增值税专用发票上注明的增值税为10万元货已到达,尚未验收入库,贷款只支付60%,其余40%下月一次付清;支付运费2.18万元要求:计算当月公司应缴纳的消费税与增值税。
老师,我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件,零件当时已经全部送到,我们给付款100,对方开票开了300万,但这笔债务一直未付,今年经双方协商,除我公司已使用了其中130万的零件外,我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司,抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票,当时增值税税率为17%,已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账?
老师,我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件,零件当时已经全部送到,我们给付款100,对方开票开了300万,但这笔债务一直未付,今年经双方协商,除我公司已使用了其中130万的零件外,我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司,抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票,当时增值税税率为17%,已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账?
账结法结转本年利润1.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%,产品销售价格中均不含增值税金额。销售产品为公司的主营业务,在确认收入时逐笔结转销售成本。2022年度6月份,甲公司发生的部分经济业务如下:(1)6月5日向A公司销售应税消费品一批1000件,单价87.5元。为了鼓励多购商品,甲公司同意给予A公司20%的商业折扣,同时支付运费1000元(不考虑运费的增值税影响)。该批商品的实际成本是50000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。(2)6月10日,上月销售给丁公司的A产品出现严重质量问题,客户将该批商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款价税合计22600,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批产品实际成本为13000元。(3)6月8日,在购买材料业务中,根据对方规定的现金折扣条件提前付款,获得对方给予的现金折扣1000元。(4)6月10日行政部发生业务招待费5000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为300元,以银行存款支付。
现在要实缴,个人股东以专利实缴涉及什么税费?怎么入账做会计科目?
老师麻烦问一下,入库单的凭证后面可以直接附上发票吗,还是必须要附上入库单,谢谢老师
你好老师生产型出口退税,报关C&F,报关单含海运费,在开出口发票的时候怎么开?开票金额必须和报关单一样吗?
您好老师,抖音自己直播卖农村黑猪肉,需要交税么?
老师好,税法中 有没有肥胖税 这个税种的
老师,不理解年终奖,个税申报,是每个月都计提到年底发放吗?个税是怎么申报怎么算?
员工5月1日入职 我们公司是5月份工资6月份发放。每个月个税扣除5000元 这个员工本年可以扣几个月
你好,老师,我想问一下就是我们单位是生产型的企业,出口业务这次有一笔就是购买原材料,然后出售原材料的出口业务,我想问一下这笔出口业务的话是免抵退还是免退呢?
您好老师,在抖音直播卖农村黑猪肉,需要交么
进货4000吨销售3655吨仓库原料多少吨合适
已经是几个月前的事了,对方一直没有联系我方,所以发票没有红冲。
同学你好 那你不用管呀 直接按照发票来做就可以
老师我觉得你没仔细看,发票只是其中一个问题,我问的是这整个环节的账务处理,并且发票不需要进项税额转出吗?
同学你好 你们挂应付 他们不收钱你们转到营业外收入 先问对方红冲不冲 如果冲就直接原分录负数红冲170 如果不冲那你就转到营业外收入
那么剩下的30万呢?
同学你好 30万的你不是用了吗
你这样冲了170万,我账上还挂30万;只付了100万,拿人家130万材料。
同学你好 你有130万的发票那你就按照130万来做 30万 不付款计入营业外收入