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老师,我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件,零件当时已经全部送到,我们给付款100,对方开票开了300万,但这笔债务一直未付,今年经双方协商,除我公司已使用了其中130万的零件外,我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司,抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票,当时增值税税率为17%,已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账?

2022-12-01 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-01 10:58

同学你好 你们没有红冲吗

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快账用户3009 追问 2022-12-01 11:04

已经是几个月前的事了,对方一直没有联系我方,所以发票没有红冲。

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:07

同学你好 那你不用管呀 直接按照发票来做就可以

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快账用户3009 追问 2022-12-01 11:18

老师我觉得你没仔细看,发票只是其中一个问题,我问的是这整个环节的账务处理,并且发票不需要进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:23

同学你好 你们挂应付 他们不收钱你们转到营业外收入 先问对方红冲不冲 如果冲就直接原分录负数红冲170 如果不冲那你就转到营业外收入

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快账用户3009 追问 2022-12-01 11:26

那么剩下的30万呢?

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:30

同学你好 30万的你不是用了吗

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快账用户3009 追问 2022-12-01 11:35

你这样冲了170万,我账上还挂30万;只付了100万,拿人家130万材料。

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:39

同学你好 你有130万的发票那你就按照130万来做 30万 不付款计入营业外收入

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同学你好 你们没有红冲吗
2022-12-01
借,应付账款300 贷,库存商品270 其他收益30
2022-11-30
你好,可以这样做账,没问题
2021-07-22
同学你好 互相抵消就可以了
2021-03-24
1,你这是属于服务型 企业,金融服务。做账,按金融服务开具处理的 6%增值税率 2,收购 计不良资产,出售差额作为你的收入处理,盈利这是其他业务收入处理的。 要交所得税的。其他业务处理的。
2020-12-16
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