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老师,我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件,零件当时已经全部送到,我们给付款100,对方开票开了300万,但这笔债务一直未付,今年经双方协商,除我公司已使用了其中130万的零件外,我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司,抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票,当时增值税税率为17%,已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账?

2022-11-30 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-30 17:34

借,应付账款300 贷,库存商品270 其他收益30

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快账用户4896 追问 2022-11-30 22:22

其他收益不是用于政府补助的吗?这块也能用吗?进项税额是不是也要调整?

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齐红老师 解答 2022-11-30 22:38

债务重组,也是会涉及其他收益科目

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借,应付账款300 贷,库存商品270 其他收益30
2022-11-30
同学你好 你们没有红冲吗
2022-12-01
你好,可以这样做账,没问题
2021-07-22
同学你好 互相抵消就可以了
2021-03-24
1,你这是属于服务型 企业,金融服务。做账,按金融服务开具处理的 6%增值税率 2,收购 计不良资产,出售差额作为你的收入处理,盈利这是其他业务收入处理的。 要交所得税的。其他业务处理的。
2020-12-16
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