你好; 这个是专户; 你没法这样操作的; 操作 到时查到会罚款的
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
我公司承包一个企业的职工食堂,然后公司又出租给商户,企业职工吃饭刷卡的钱先是收到企业的卡里,每月企业把职工吃饭的营业额扣除水电费和房租后返还给我们,我们做借:现金或者银行存款 贷主营业务收入,替商户垫的水电费和房租,做其他应收款-替商户垫水垫费 房租 贷 现金,这样对吗?我们收商户的管理费用怎么做分录,我们付给商户的营业款时怎么做分录,谢谢
我是房地产开发公司,还未给建筑公司结算工程款,但是跟给建筑公司提供材料的供应商之间有一份协议,协议内容就是在建筑商不给材料商支付材料款的时候,房地产开发公司以房屋代替建筑商抵账,材料供应商现在把抵账房抵账给了他朋友也就是实际买受人,房地产公司需要跟实际买受人签合同,开收据,买受人是以按揭贷款方式购买,我想知道这个账务怎么处理?公司没收到钱给买受人怎么开收据?建筑商,材料商用不用给我们开什么收据?(预收许可证还得一个月左右能出来)
房地产公司监管户收房款,只支付工程款,基本户对私没钱,想要从监管户多付工程款给供应商,然后供应商又把钱返还给我们,供应商返还给我们可以用什么名义返还无审计风险?
我们走预付款从监管户出,让后供应商打到基本户还给我们,我们冲他家的预付款,工程款付款资料齐全,这样子可以吗?有什么风险吗?
工程款付款的时候我们肯定多做产值,多付款,多付的款打回给我们,我们就冲预付?
你好; 那你走监管户里面去 ; 你们要有资料证明齐全才行的; 虚假去做会有风险的
资料齐全,但是供应商打回来给我们,我们冲预付款,这个怎么解释呢?
你好 ; 供应商回来给你钱; 你就根据合同的金额来解释 ; 表示你们多付款出去了 ; 合同应该是多少金额; 你实际付款多少;