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老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢

2022-12-01 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-01 11:16

借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500

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快账用户3798 追问 2022-12-01 11:22

如果结转到营业外收的话,年度汇算清缴的时候,会影响到企业所得税,这笔款我们不需要缴税的,那么就在纳税调整表中,调减就可以了吧

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快账用户3798 追问 2022-12-01 11:24

第二笔分录有点不对吧,我收到发票的时候,是借:在建工程25万,贷:应付账款--供应商25万,,支付货款,借:应付账款--供应商227500元,贷:银行存款227500元,应付账款科目就已经体现了还有未付款22500的质保金数据哦

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快账用户3798 追问 2022-12-01 11:27

现在的疑惑是:在建工程完工验收使用后,转入固定资产,此笔结转的金额肯定是45万,但专项应付款科目的金额45万不能全部结转出去呀,就有点矛盾

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:28

1.如果是和日常相关的资产,就计入其他收益,如果是和日常无关的则计入营业外收入;做纳税调整即可 2.借:应付账款--供应商227500元,贷:银行存款227500元;这代表你已经支付了质保金了啊?

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快账用户3798 追问 2022-12-01 11:31

25万的货款只付了227500,应付账款—供应商科目余额未付22500

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:33

好的,那就不用处理啦,挂账了,等到下一年过了质保期,再给对方支付即可。

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快账用户3798 追问 2022-12-01 11:36

那我结转“专项应付款”是结转45万的金额还是扣除22500后结转呢?

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:37

您好,按照专项应付款的45万结转即可。

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快账用户3798 追问 2022-12-01 11:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:42

不客气,祝您工作顺利,身体健康

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快账用户3798 追问 2022-12-01 11:55

老师,还一个问题,前面的会计在年度纳税调整表中,填列在“不征税收入”那一栏的,还有一张表是专项用途财政性资金表中,填列在“本年支出金额”那一栏,是不是“不征税收入”这一栏填错了呢?

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快账用户3798 追问 2022-12-01 11:57

在纳税调整表中:是不是应该填列在“不征税收入用于支出所形成的费用——专项用途财政性资金用于支出形成的费用”

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齐红老师 解答 2022-12-01 11:58

应该填列在“不征税收入用于支出所形成的费用——专项用途财政性资金用于支出形成的费用

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快账用户3798 追问 2022-12-01 12:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-01 12:30

不客气,祝你工作顺利,身体健康

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借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500
2022-12-01
您好,您的在建工程全部收到了发票的吗?
2022-12-09
同学你好 这个转到资本公积就可以
2022-07-01
你好 1月20日按规定预付工程款20万,借;预付账款,贷;银行存款 6月10日,结算工程进度款 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借;预付账款,贷;银行存款 6月20日工程达到预定可使用状态 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程
2022-11-29
你好需要计算做好了给你
2022-09-21
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