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资产负债表不平,原因在流动资产那,看到是预付账款那,但不知道怎么处理,,老师帮忙看下吧橙色的是我用公式核对的,期末余额那差异是119549.87但前面有个181213.31的差异,

资产负债表不平,原因在流动资产那,看到是预付账款那,但不知道怎么处理,,老师帮忙看下吧橙色的是我用公式核对的,期末余额那差异是119549.87但前面有个181213.31的差异,
资产负债表不平,原因在流动资产那,看到是预付账款那,但不知道怎么处理,,老师帮忙看下吧橙色的是我用公式核对的,期末余额那差异是119549.87但前面有个181213.31的差异,
2022-12-01 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-01 11:31

 你好;  你们  不平的话;  你损益科目都结转了吗?    

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快账用户6600 追问 2022-12-01 11:33

结转了的老师资产负债表的除了橙色部分,其他的数据都是系统导出来的

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快账用户6600 追问 2022-12-01 11:38

麻烦 老师了

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快账用户6600 追问 2022-12-01 11:41

这里的求和应该是11289571.39,怎么报表上是11070747.08呢

这里的求和应该是11289571.39,怎么报表上是11070747.08呢
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快账用户6600 追问 2022-12-01 11:43

这里我算错了但是这个怎么处理呢

这里我算错了但是这个怎么处理呢
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快账用户6600 追问 2022-12-01 11:46

资产负债表以这份为准就是期末余额不平

资产负债表以这份为准就是期末余额不平
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齐红老师 解答 2022-12-01 11:57

按照这个思路来检查 ;  比如首先看资产负债表或科目余额表是否平衡,如果不平,肯定有问题。有可能是金额错了,或方向反了,或有些账务处理错误。 其次看明细账与总账,如果总账金额与明细账合计一致,则没有问题,反之肯定有问题,逐项核对,找出错误。 再次,看报表计算,主要是利润表,计算过程是否准确,有无漏项或多计入情况。 最后,账账核对(财务与库存、销售账等)、账表核对(总账与报表、明细账与内部报表)、账实核对(财务账与存货、固定资产等)       

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相关问题讨论
 你好;  你们  不平的话;  你损益科目都结转了吗?    
2022-12-01
你好同学,你的这个就是手动全部作为0估计是过不了的哦!怎么所有科目全部为0了呢?
2022-02-24
你好,那你在这个月的报表上,你重新做凭证,增加这个固定资产,增加上再重新做一遍处理固定资产的凭证。
2022-09-20
一、这种情况有办法核对,但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料: 所有供应商的合同,明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单,包括近几年的(即使不完整也比没有好)。 自购面料抵货款的相关记录,如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录,包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录,如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细(尽量补充完善)。 零星购买的相关记录,如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下: 整理账套内应付账款明细,按供应商分别列出期初余额、本期发生额(包括采购、付款、抵账等)、期末余额。 对于月结的供应商: 与提供的对账单进行核对,先核对近期的对账单,确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份,通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证,尝试还原业务情况,确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况,核实面料采购成本和抵账金额是否准确,调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商: 整理预付款支付记录和尾款支付记录,与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况,确保调整正确。 对于没有对账单的情况,与商品部沟通,了解业务情况,尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商: 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对,确定应付账款余额。 在核对过程中,对于发现的差异要及时记录并分析原因,可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因,与相关部门和人员沟通,寻找解决方案,调整账套内的应付账款余额,使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
您好,1您的分录不准确,2您的业务差异314.88是正常的,因为需要模拟调整期初报表
2023-04-14
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