你好; 1借材料采购应交税费应交增值税进项税额贷银行存;借原材料 贷材料采购 ;材料成本差异
某企业经税务部门核定为一般纳税人,某月份“原材料”账产期初余额为10400元,“材料成本差异”账户期初贷方余额900元,该企业当月发生的材料采购业务如下(1)2日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为8000元,增值税额为1040元,发票等结算凭证已经收到,货款已经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为7000元。(2)5日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为4000元,增值税额为520元,发票等结算凭证已经收到,货款己经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为3600元。(3)9日,购入材料一批,材料己经运到,并且已经入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为5000元(4)13日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税额为1300元。双方商定采用商业承兑汇票结算方式支付货款,付款期限为3个月。材料己经到达并且已经验收入库,已经开出、承兑商业汇票。该批材料的计划本为9000元 (5)企业本月领用材料计划成本20000元,其中生产A产品用16000元,车间一般修理领用3000元
俊丽公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按计划成本进行核算。该公司2019年8月发生如下有关原材料的部分经济业务。写出相应的会计分录。(1)购入丙材料一批,增值税专用发票上注明价款200000元,增值税税额26000元,其价税款已通过银行支付;材料已验收入库,该批材料的计划成本为196000元。(2)接受佳瑞公司投资转入的丁材料一批,增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额78000元,双方确认的资本份额为702000元,材料已验收入库;该批材料的计划成本为612000元。(3)自制加工一批戊材料,其生产的实际成本为120000元,材料已验收入库,该批材料的计划成本为115000元。
1.齐鲁有限责任公司为增值税一般纳税工业企业,适用的增值税税率为16%,所得税税率为25%。该企业对原材料采用计划成本核算。2018年12月31日的所有账户余额如表所示。2019年齐鲁有限责任公司发生以下经济业务:(1)购入材料一批,专用发票注明的材料价款100000元,增值税率13%,增值税13000元,材料已经验收入库,企业开出商业承兑汇票支付。该批材料计划成本98000元。(2)销售给甲公司A产品一批,该批产品的成本80000元,销售货款200000元,专用发票注明的增值税率13%,增值税税额为26000元,产品已经发出,提货单已经交付买方,货款及增值税尚未收到。(3)上月销售给甲公司的产品款项和增值税共计58000元,本期收回。(4)将一张面值为100000元的商业承兑汇票拿到银行办理贴现,贴现利息500元,贴现后将款项存入银行。(5)与乙公司协商,收到乙公司用113000元的商品(货款100000元,增值税13000元)抵偿前欠货款120000元。(6)当月发出材料计划成本160000元。其中生产品领用原材料计划成本100000元,生产车间
2019年齐鲁有限责任公司发生以下经济业务:(1)购入材料一批,专用发票注明的材料价款100000元,增值税率13%,增值税13000元,材料已经验收入库,企业开出商业承兑汇票支付。该批材料计划成本98000元。
2019年齐鲁有限责任公司发生以下经济业务:(1)购入材料一批,专用发票注明的材料价款100000元,增值税率13%,增值税13000元,材料已经验收入库,企业开出商业承兑汇票支付。该批材料计划成本98000元。(2)销售给甲公司A产品一批,该批产品的成本80000元,销售货款200000元,专用发票注明的增值税率13%,增值税税额为26000元,产品已经发出,提货单已经交付买方,货款及增值税尚未收到。(3)上月销售给甲公司的产品款项和增值税共计58000元,本期收回。(4)将一张面值为100000元的商业承兑汇票拿到银行办理贴现,贴现利息500元,贴现后将款项存入银行。(5)与乙公司协商,收到乙公司用113000元的商品(货款100000元,增值税13000元)抵偿前欠货款120000元。(6)当月发出材料计划成本160000元。其中生产品领用原材料计划成本100000元,生产车间领用材料计划成本40000元,企业管理部门耗用材料计划成本10000元,厂房工程项目领用10000元(按上月材料差异率6%,计算材料实际成本9400元。
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了