你好; 选择BCD 来选择的; 参考 ; 第一个A错误 了应该是5个月哈 不是4个月

下列关于个人所得税征收管理的说法中,正确的有()。 A居民个人取得综合所得,需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年3月1日至6月30日内办理汇算清缴。 B纳税人取得经营所得,在取得所得的次年3月31日前办理汇算清缴 C.纳税人取得应税所得没有扣缴义务人的,应当在取得所得的次月15日内向税务机关报送纳税申报表,并缴纳税款 D.纳税人取得应税所得,扣缴义务人未扣缴税款的,纳税人应当在取得所得的次年3月31日前缴纳税款;税务机关通知限期缴纳的,纳税人应当按照期限缴纳税款
8/30(多选题)根据企业所得税法律制度的规定,下列关于特别纳税调整补征税款和加收利息的说法中,正确的有()。A、对补征的税款,自税款所属纳税年度的次年5月1日起至补缴税款之日止的期伺,按日加收利息B、对补征的税款,自税款所属纳税年度的次年6月1日起至补缴税款之日止的期间,按日加收利息C、加收的利息率,应当按照税款所属纳税年度中国人民银行公布的与补税期间同期的人民币贷款基准利率加3个百分点计算D、加收的利息率,应当按照税款所属纳税年度中国人民银行公布的与补税期间词期的人民币贷款基准利率加5个百分点计算
27/30(多选题)根据企业所得税法律制度的规定,下列关于企业所得税征收管理的表述中,正确的有)。A、企业所得税按年计征,分月或分季预缴,年终汇算清缴,多退少补B、企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度C、登记注册地在境外的居民企业,以登记注册地为纳税地点D、非居民企业在中国境内设立两个或两个以上机构、场所的,经税务机关审核批准,可以选择由其主要机构、场所汇总缴纳企业所得税
6/30(多选题)根据企业所得税法律制度的规定,下列表述正确的有()。A、企业应自年度终了之日起4个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款B、纳税年度自公历1月1日起至12月31日止C、企业在一个纳税年度中间开业,或者终止经营活动,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度。D、企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度
6/30(多选题)根据企业所得税法律制度的规定,下列表述正确的有()。A、企业应自年度终了之日起4个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款B、纳税年度自公历1月1日起至12月31日止C、企业在一个纳税年度中间开业,或者终止经营活动,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度。D、企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息