你好 你是全电发票吗,那么双方都是可以开的 如果是传统的,那么是购买方来申请的

销售方开的专票,需要红冲,购买方已抵扣。红字发票信息表,是销售方申请还是购买方申请
跨月发票购买方没有抵扣,是销售方申请红字信息表还是购买方?
跨购买方已抵扣专用发票跨年退货,销售方能申请红字信息表?还是购买方申请红字信息表,销售方怎么做账?
购买方申请红字信息表,销售方没通知上传,然后跨月了,请问这个红字信息表购买方要怎么处理呢
专票开票有误跨月已抵扣,只能在购买方电脑开票uk上申请红字信息表吗?申请得了红字信息表用转发给销售方吗?还是销售方可以在他开票系统中自行下载?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
税盘开的,传统的,那销售方收到红字发票怎么做账?
借:主营业务收入 增值税 贷:应收账款
跨年的退货和不跨年的退货都是这样做?
你这个金额大概是多少
金额是多少?还跟金额多少有关系?处理不一样?
这个金额不一样,处理方式也不一样的
那分界线是多少金额,都怎么做账的?
这个是靠判断的,因此我让你把金额提供一下的
5千元和12万两张
这个金额比较大,你利润表科目作为以前年度损益调整的
能不能说下详细的科目 借贷方
借:以前年度损益调整 增值税 贷:应收账款