购入销售都需要缴纳的买卖合同印花税万分之三,小规模或者小型微利企业可以减半的,你看下你税种认定里面是按什么申报的,如果是按季度的话,就是在季度末的次月开始申报的15号之前。

老师,成立个体户,商品贸易,给老板建筑公司开零星的材料发票,材料没有购进发票,可以吗?经营所得缴纳个税正常交,有风险吗?
请问老师,建材贸易公司印花税怎么交,何时交呢,不交会有风险吗
老师,我公司是建筑施工企业,为什么我看之前的会计交印花税,只交了个建筑工程合同,购进材料不用交印花税吗
老师,我公司是建筑施工企业,为什么我看之前的会计交印花税,只交了个建筑工程合同印花税,购进材料不用交印花税吗
老师,我们是一个商贸公司,卖建筑材料的,我们的采购合同和销售合同分别都要交印花税吗?是按照什么税率交呢?
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
如果没有这个税种认定的是按次当月申报当月的。
那金额怎么确定呢?老师
你们有合同吗?你看你的合同金额,如果有含税还有不含税的,按照不含税的来,如果只有一个函数的,按照含税的,如果有含税的,还有税额的,按照不含税的。
那我暂时不交可以吗
那这种就有风险的。