购入销售都需要缴纳的买卖合同印花税万分之三,小规模或者小型微利企业可以减半的,你看下你税种认定里面是按什么申报的,如果是按季度的话,就是在季度末的次月开始申报的15号之前。
老师,印花税进项也要交是吗?我们公司的印花一直按购销合同的销项收入交的,没交过进项,这样会有什么风险?
请问老师,建材贸易公司印花税怎么交,何时交呢,不交会有风险吗
老师,我公司是建筑施工企业,为什么我看之前的会计交印花税,只交了个建筑工程合同,购进材料不用交印花税吗
老师,我公司是建筑施工企业,为什么我看之前的会计交印花税,只交了个建筑工程合同印花税,购进材料不用交印花税吗
老师,我公司是建筑公司,公司从2023.1-2023.6没有交过印花税,我现在才想起来没交印花税, 印花税是次交个,现在能补吗?怎么补呢?会产生滞纳金吗?
老师好。我公司是生产鲜食玉米的企业,一般纳税人,属于自产自销农产品,我公司购买的外包装材料,没有认证进项税,但是我公司由于特殊原因在这个月销售了一些包装袋,这个就不是免税了,我怎么处理这项业务,麻烦老师仔细看问题,谢谢
老师,就是我们有个关门的店,是两个股东做的,各占百分之50。然后因为关店景区让支付违约金60000,这60000元账户里没钱,是其中一个股东B支付的。这个股东B也没有钱,是她用他另一个公司的公户拿的钱放到私户上,再从私户转到这个公户上再支付的违约金。那这个违约金,我在这个店里怎么记账呢。借营业外支出60000,贷其他应付款 股东B60000吗
老师您好,税务局打电话说税金及附加年报和企业所得税汇算对不上,需要更改报表,企所年报申报的时候已经缴纳税款啦,我现在调整的话,还是显示要缴纳税金,麻烦帮看一下,对吗,下图1是已缴纳企所,图2是需要修改的
老师好,企业所得税收入>增值税收入,多少会引起税务稽查
公司与公司财务交接,交接明细表
老师,残保金申报表中上年职工工资总额填写实发金额还是填写应发金额呢?还有在职职工人数填写上年平均人数吗?
老师发现24年汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出金额没有填写怎么办呢
这个分录有点不理解,收到银行借款,银行存款为啥在借方,短期借款为啥在贷方
老师 陕西省税务局签订三方协议后 在社保扣缴端扣款就可以扣了?
老师,采购产品卖给客户,后又退货把产品送给采购方,采购方扣我公司1500元的费用,我们怎么做分录啊?需要去他单据,证明1500的扣款吗?
如果没有这个税种认定的是按次当月申报当月的。
那金额怎么确定呢?老师
你们有合同吗?你看你的合同金额,如果有含税还有不含税的,按照不含税的来,如果只有一个函数的,按照含税的,如果有含税的,还有税额的,按照不含税的。
那我暂时不交可以吗
那这种就有风险的。