你好,学员,稍等一下的

2、经营所得: 1~12 月份,李某与另外4个朋友合伙经营-一个酒吧,全年实现经营所得 400000元,按合伙协议在合伙人中进行了平均分配。要求:计算李某取得的经营所得应缴纳的个人所得税额。 3、财产租赁所得: 3~5月份,出国学习,期间将其国内自己的小汽车出租给他人使用,每.月取得租金收入5000元,每月应缴纳的各种税费为300元。要求:计算李某取得的财产租赁所得应缴纳的个人所得税额。 4、财产转让所得: 7月份,以每份240元的价格转让企业债券500份,发生相关税费650元,债券申购价每份200元,申购时共支付相关税费350元。要求:计算李某取得的财产转让所得应缴纳的个人所得税额。 5、股息所得: 8月份,从境外取得股息所得折算成人民币17000 元(税后),已在境外缴纳个人所得税折算成人民币3000元。要求:计算李某取得的股息所得在我国境内实际应缴纳的个人所得税额。 6、偶然所得:12月份,购买体育彩票中奖应获得奖金50000元,将其中的20000元通过市民政局捐赠给地震灾区。要求:计算李某取得的偶然所得应缴纳的个人所得税额。
居民个人丁某2020年取得以下收入:(1)每月工资20000元,每月缴纳“三险一金”4000元,有独生子上四年级,家有父母均已60岁以上,丁某为家中独生子;(2)2月份获得见义勇为奖金20000元;(3)3月份取得股票转让所得10000元;(4)4月份到其他公司设计取得收入56000元;(5)5月份出版编写设计教材,取得稿酬收入35000元;(6)6月份转让著作权取得收入80000元;(7)1-6月份出租门面房,每月取得租金8000元;(8)8月份取得企业债券利息1000元﹔(9)9月份获得市政府颁发的科技奖金6000元;(10)10月份取得国债利息收入2000元;(11)11月份购买彩票中奖238000元。要求:计算丁某2020年综合所得每月或每次预扣预缴税额和全年应纳税额。
徐某为一企业高管人员,2019年取得以下收入(1)从A国取得股息所得(税前)折合人民币10000元,已在A国缴纳个人所得税500元;从B国取得全年财产租赁所得(税前)人民币60000元,已在B国缴纳个人所得税18000元(不考虑其他相关税费)(2)取得有奖发票2张,中奖金额分别为500元和1000元(3)为改善住房条件,6月1日将自购已居住6年的唯一普通住房对外转让,原价1000000元,合同标明转让价120000元(4)1月份购入某种债券1000份,每份买入价15元,支付相关税费共计200元。6月份将买入的债券一次性卖出,每份卖出价18元,支付卖出债券的税费共计150元(5)徐某每月在企业取得工资薪金8200元,全年取得工资薪金98400元。(6)11月份有两篇论文在相关专业期刊上发表,分别取得稿酬3200元和4500元。要求(1)计算徐某从A国、B国取得的所得分别应当补缴的个人所得税。(2)计算徐某取得中奖发票奖金应缴纳的个人所得税。
2.徐某为一企业高管人员在省会城市租--套145平米房子作为工作用房,且纳税人为独生之女,2019年取得以下收入:(1)徐某每月在企业取得税前工资薪金22000元,交完五险一金后,1-12月全年取得税前工资薪金264000元。该纳税人有两个小孩且均有其扣除子女教育专项附加,其父母健在且已退休。(2)8月份有两篇论文在相关专业期刊上发表,分别取得稿酬3200元和4500元,还获得5000元的劳务报酬费。(3)12月31日又取得--次性年终奖含税奖金60000元。(4)徐某郊区还有一套140平米房子出租给张某,每个月取得租金收入5000(不考虑其他税费,税率20%)。(5)徐某还将购入的有价证券进行出售,取得价款50000元,该有价证券购入时买价为30000元,同时还支付500元手续费。(6)徐某11月还参加商场抽奖活动,中奖获得40000元,购买商品取得---张发票,再次获奖700元。请计算徐某2109年全年应该缴纳的个人所得税。
中国公民张某是独生子女2021年1-12月份取得以下收入:(共15分)(1)每月工资薪金收入13000元:(2)企业支付的独生子女补贴2500元,(3)6月份为某公司设计图纸,取得设计收入18000元(4)个人每月缴纳三险一金2500元。(5)赡养老人专项附加扣除每月2000元(6)购买福利彩票支出500元,取得一次性中奖收入23500元请计算张某应纳的个人所得税。要求:(1)张某2021年综合所得应缴纳的个人所得税。(2)张某购买福利彩票中奖收入的应纳个税。(3)6月份取得劳务报酬所得预扣预缴的个税。
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行