你好 这个是选择AD答案的; 1月做: 借银行存款 贷合同负债 ;按月做收入:1月末做 :借合同负债 贷主营业务收入 ;应交税费-应交增值税

甲公司经营一家健身俱乐部。2021年12月1日,某客户与甲公司签订合同,成为甲公司的会员,并向甲公司支付会员费7632元(含税价),可在未来的12个月内在该俱乐部健身,且没有次数的限制。该业务适用的增值税税率为6%。甲公司2021年应确认的收入为( )元。主营业务收人的7632/12/1.06 中的1.06是怎么来的
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)1.根据资料(1),甲公司11月5日销售M商品应确认的主营业务收入是()万元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】应确认的主营业务收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(万元),选项B正确。相关会计分录为:确认收入借:应收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)收到货款借:银行存款199800017640002340001998000贷:应收账款1998000要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)1.根据资料(1),甲公司11月5日销售M商品应确认的主营业务收入是()万元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】应确认的主营业务收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(万元),选项B正确。相关会计分录为:确认收入借:应收账款
爱康公司主营健身服务,单位负责人王兵,财务负责人李丽,增值税税率6%。2022年4月1日与光明公司签订一份期限9个月的服务合同。合同约定,光明公司员工2022年12月31日前在爱康公司健身,没有次数限制。当天收到光明公司转账支付的会员费38160元,开具增值税专用发票。要求:①编制爱康公司2021年4月1日收到会员费的会计分录;②编制爱康公司2021年4月30日确认收入的会计分录;写一下答案
爱康公司主营健身服务,单位负责人王兵,财务负责人李丽,增值税税率6%。2022年4月1日与光明公司签订一份期限9个月的服务合同。合同约定,光明公司员工2022年12月31日前在爱康公司健身,没有次数限制。当天收到光明公司转账支付的会员费38160元,开具增值税专用发票。要求:①编制爱康公司2021年4月1日收到会员费的会计分录;②编制爱康公司2021年4月30日确认收入的会计分录;麻烦写一下答案
爱康公司主营健身服务,单位负责人王兵,财务负责人李丽,增值税税率6%。2022年4月1日与光明公司签订一份期限9个月的服务合同。合同约定,光明公司员工2022年12月31日前在爱康公司健身,没有次数限制。当天收到光明公司转账支付的会员费38160元,开具增值税专用发票。要求:①编制爱康公司2021年4月1日收到会员费的会计分录;②编制爱康公司2021年4月30日确认收入的会计分录;加金额的答案
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
1月份的时候我购入原材料: 借原材料 应交税费应交待抵扣进项 贷应付账款 销售收入的时候: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 销进项结转: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 本月已认证进项: 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 结转本月未交增值税: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税: 借应交税费-未交增值税 贷:银行存款 上面是正常业务。但是4月份的时候这张进项发票红冲了,申报增值税申报表的时候也进项转出了,后面分录怎么做呢?
用未分配利润买个车怎么记账
热镀矩管的税收编码是多少
我是代理记账会计,现在账上遇到个问题。他是电商线下都有收入。银行存款收款有公司有个人,都挂应收账款,销项发票有时候做借库存现金,有时候做应收账款。有时候他又拿库存现金去付工资,有时候去付报销款,有时候做提现,借银行存款,贷库存现金。现在账上有几百万库存现金应该怎么平呢?感觉分录有点搞不清楚混乱了。他有对公公司收款,有对个人收款 公账上这么显示。销售收入,有已开票收入,未开票收入,已开票收入有时候挂应收账款,有时候挂库存现金,未开票收入就挂应收账款。现在库存现金余额有六百多万,应收账款贷方有四百多万 。这个要怎么调整呢?
利润分配~未分配利润公司现在账上没钱,可有预交股息红利,有其他应收款股东贷方余额这个科目,可以先分出来吗
已申报未缴款的申报表可更正吗
物料入库如何操作?物料入库入系统如何操作。