你好,①.江南公司销售给荣达公司甲产品30件,每件售价400元,货款计12000元,增值税1560元,款项已通过银行收迄。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 2.根据合同规定,江南公司预收天海公司购买甲产品款55960元,存入银行。 借:银行存款 ,贷:预收账款 3江南公司向天海公司发出甲产品120件,每件售价400元,货款计48000元,增值税6240元,用前面预收的款项结算,多余的款项通过银行转账退回给天海公司。 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 ,贷:预收账款 ④.A公司从供应商购入乙材料一批增值税专用发票上注明价款10000元,增值税1300元,用银行存款支付,材料已经验收入库。(材料采用实际成本法核算) 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 ⑤某工业企业核定为小规模纳税人企业,6月购入原材料一批,增值税专用发票注明原材料成本为30000元,增值税额为5100元,企业开出面值35100元转账支票一张支付货款,材料验收入库;该企业本月销售产品,含税价格为51500元,货款尚未收到。 借:原材料 , 贷:银行存款 借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税

丙公司为小规模纳税人企业(1)本月从一般纳税人企业购进原材料,增值税专用发票注明价款为10000元,增值税额为1600元。材料已验收入库,货款用存款支付。(2)丙公司本期销售产品一批,货款10300元,已收到转账支票。编制会计分录
根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用品6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚未支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到
1根据某工业企业2022年7月发生的下列经济业务,编制会计分录(1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用品6000元。(2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚未支付。(3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。(4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。(5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。
(1)海天公司销售甲产品200件,每件2000元,价款400000元,增值税销项税52000元。货已发出,款项已收存银行。(2)海天公司销售乙产品100件,每件1500元,价款150000元,增值税销项税19500元,代垫运杂费300元,以银行存款支付。已办妥托收手续。(3)海天公司结转甲、乙两种产品的销售成本,销售甲产品80件,生产总成本100000元;销售乙产品300件,生产总成本400000元。(4)海天公司计算已销售甲产品应交纳的消费税,按销售收入的10%计算,税金为16000元。(5)海天公司以银行存款支付销售产品的包装费用1000元。(6)海天公司销售一批A材料,价款10000元,增值税销项税额1300元。款已收到,存入银行。该批材料成本为8000元。以上编制会计分录
1、书写下列业务题的会计分录:①.江南公司销售给荣达公司甲产品30件,每件售价400元,货款计12000元,增值税1560元,款项已通过银行收迄。2.根据合同规定,江南公司预收天海公司购买甲产品款55960元,存入银行。3江南公司向天海公司发出甲产品120件,每件售价400元,货款计48000元,增值税6240元,用前面预收的款项结算,多余的款项通过银行转账退回给天海公司。④.A公司从供应商购入乙材料一批增值税专用发票上注明价款10000元,增值税1300元,用银行存款支付,材料已经验收入库。(材料采用实际成本法核算)⑤某工业企业核定为小规模纳税人企业,6月购入原材料一批,增值税专用发票注明原材料成本为30000元,增值税额为5100元,企业开出面值35100元转账支票一张支付货款,材料验收入库;该企业本月销售产品,含税价格为51500元,货款尚未收到。购进分录和销售分录
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
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你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司