你好,学员,可以将管理费用中的一部分调整到研发费用的

老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
这样做会不会有什么风险呢,因为研发费用不是享受加计扣除的吗
这样做会不会有什么风险呢,因为研发费用不是享受加计扣除的吗 这个前期最好是研发部门发生的,学员
前期有一小部分研发部门发生的费用,但因为没有形成无形资产,最后期末还是会结转到管理费用里面去,所以我直接把这部分记到管理费用里面了
这样做会不会有什么风险呢,因为研发费用不是享受加计扣除的吗 可以调整到研发费用科目的 借研发费用 贷管理费用的
就是实际是研发部门发生的这部分费用我可以调过去对吧,那其他的呢,能不能把其他的一些不是研发部门发生的费用也调过去呢
就是实际是研发部门发生的这部分费用我可以调过去对吧,那其他的呢,能不能把其他的一些不是研发部门发生的费用也调过去呢 是的,其他部门的,不要调整到研发费用科目的
比如人工成本,能不能调几个销售人员的工资放到研发成本里面去
比如人工成本,能不能调几个销售人员的工资放到研发成本里面去 不建议的,有风险的,学员
那我前面核算的时候把这部分研发人工工资放到管理费用里面,然后我专门在管理费用下面下设了一个二级科目-研发人员工资,这样核算是对的吗
那我前面核算的时候把这部分研发人工工资放到管理费用里面,然后我专门在管理费用下面下设了一个二级科目-研发人员工资,这样核算是对的吗 也是可以的,学员
那这种研发部门的支出,因为都是费用类的,最后没形成无形资产,期末也是需要结转到管理费用里的,我直接不通过研发支出核算,直接放到管理费用里面核算,这样可以吗
那这种研发部门的支出,因为都是费用类的,最后没形成无形资产,期末也是需要结转到管理费用里的,我直接不通过研发支出核算,直接放到管理费用里面核算,这样可以吗 管理费用-研发支出是可以的
我直接放到管理费用-办公费里了
我直接放到管理费用-办公费里了 不行的
有些是差旅费,放到管理费用-差旅费也不可以吗
有些是差旅费,放到管理费用-差旅费也不可以吗 不可以的,计入研发费用-差旅费,或者管理费用-研发支出-差旅费的
那把所有这些不合适的地方找出来,在一笔凭证里面调整掉是不是就可以了
那把所有这些不合适的地方找出来,在一笔凭证里面调整掉是不是就可以了 可以的,学员