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老师请教下,进口企业海运费做销售费用分录是否正确。 付海运费时,分录借:销售费用-海运费5000,贷:银行存款5000 产品入库的时候: 借:库存商品100000 应交税费-应交增值税海关缴款书13000 贷:销售费用-海运费5000 银行存款13000 预付货款95000 这样对吗?

2022-12-02 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-02 14:59

你好同学,你这样做倒是可以的,但是如果说海运费的发票没收到的话,直接借其他应收款,5000贷银行存款5000,这样做也可以。

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快账用户8172 追问 2022-12-02 15:01

发票有收到,那就变成销售费用-海运费直接冲销了?海运费实际也是算入成本里?

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齐红老师 解答 2022-12-02 15:21

你好,对这些计入成本就可以了。

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快账用户8172 追问 2022-12-02 15:28

能否做入费用,利润太高了,有没有做入费用的途径?

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齐红老师 解答 2022-12-02 15:32

你好同学,那就是不计入这个成本了,你直接借管理费用、海运费贷银行存款就可以。

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快账用户8172 追问 2022-12-02 15:34

那我产品入库的时候要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-12-02 15:40

你好,那就光按照其他的支出,咱借库存商品,借应交税费、应交增值税进项税额,贷银行存款就可以了,贷,预付账款。。就不包含这部分支出了。

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快账用户8172 追问 2022-12-02 15:48

那这样不就要把银行存款跟预付账款数值加大,那与现实情况不符

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齐红老师 解答 2022-12-02 15:50

你好同学,这个你还是得跟你领导沟通一下,他是想就要这几个数据啊,还是想让你体现,一个真实的数据呢?如果体现的话,你可以把你确定的那些真实的那些数据再添加上也可以。

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你好同学,你这样做倒是可以的,但是如果说海运费的发票没收到的话,直接借其他应收款,5000贷银行存款5000,这样做也可以。
2022-12-02
你好,不可以的,货物成本是不含运输费用的
2022-02-17
同学你好,这个海运费是客户负担的,支付国内运费收到发票借主营业务收入贷银行存款冲减收入
2024-01-06
海运回票,借主营收入10。贷,应付账款10
2024-01-06
这种处理方式不太准确,正确的处理方式如下: 当客户回款包含海运费,且海运费是代收代付时,应增设“其他应付款”科目来核算代收的海运费。 1.收到客户回款时:借:银行存款 100贷:主营业务收入——外销收入(货款部分)贷:其他应付款——代收海运费 (海运费部分) 2.支付海运费时:借:其他应付款——代收海运费贷:银行存款
2024-08-14
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