你好同学,你这样做倒是可以的,但是如果说海运费的发票没收到的话,直接借其他应收款,5000贷银行存款5000,这样做也可以。
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
老师,你好。我们外贸公司付给货代海运和港杂费用,账单是一起出,一笔支付,开票的时候是代理经纪费,代理海运费。那我入账凭证是 借 其他应付款 海运费 销售费用 运输费 贷 银行存款 后面付上账单 这样可以吗?
老师请教下,进口企业海运费做销售费用分录是否正确。 付海运费时,分录借:销售费用-海运费5000,贷:银行存款5000 产品入库的时候: 借:库存商品100000 应交税费-应交增值税海关缴款书13000 贷:销售费用-海运费5000 银行存款13000 预付货款95000 这样对吗?
老师,进口货物,库存商品金额按进口海关增值税发票的完税价格吗, 分录为借:库存商品,贷:应付账款, 扣款增值税分录为 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 付货款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 这些分录正确吗老师
老师您好我跨季度红冲销售发票,收入和税都冲没了,我结转的成本还用冲吗?
老师,我们房子被法拍了,产生的税金是买方交的,整个过程分录应该怎么做
请问老师,小规模物业公司承租房产再转让,我司维修发生的费用由乙公司(包工包料)如何签订合同和开票?
集团审计,组成部分的微小错报临界值,应该是集团项目组来定,还是由组成部分会计师来定?
老师,现在6月入以前的固定资产,固定资产卡片上是可以填写期初的累计折旧,但是明细账上的累计折旧怎么做才能跟跟固定资产模块一样呢?
有哪位懂得老师能解答一下疑惑,小规模5月公户收到4700元,这个没开具发票,然后目前也没有进项没有成本,这个季度需要申报收入吗
我们公司比较混乱,不知道哪些应该作为研发费用加计扣除
老师,个人独资企业申报经营所得个税时,为什么投资者减除费用每个月5000不让填或者没自动弹出
量产的东西不应该作为研发费用吗?
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人,我在填写增值税申报表主表,免税销售额,我是把账里面的有票收入和无票收入的不含税收入相加在一个数,然后免税额是自动生成的,请问这样是对的吗?
发票有收到,那就变成销售费用-海运费直接冲销了?海运费实际也是算入成本里?
你好,对这些计入成本就可以了。
能否做入费用,利润太高了,有没有做入费用的途径?
你好同学,那就是不计入这个成本了,你直接借管理费用、海运费贷银行存款就可以。
那我产品入库的时候要怎么做呢?
你好,那就光按照其他的支出,咱借库存商品,借应交税费、应交增值税进项税额,贷银行存款就可以了,贷,预付账款。。就不包含这部分支出了。
那这样不就要把银行存款跟预付账款数值加大,那与现实情况不符
你好同学,这个你还是得跟你领导沟通一下,他是想就要这几个数据啊,还是想让你体现,一个真实的数据呢?如果体现的话,你可以把你确定的那些真实的那些数据再添加上也可以。