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收票时做账,借应交增值税进项税额,贷应交税费待取得抵扣凭证的进项税额。现在这笔票对方红冲了,我们要做进项税额转出,应该借什么科目?

2022-12-02 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-02 16:21

您好,您收到发票时,那这个分录不对呀?您借方应该是还有成本和费用才对呢。

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齐红老师 解答 2022-12-02 16:22

您这是认证抵扣时才写这个分录。您收到发票时还应该有一个分数才对呢。

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快账用户1412 追问 2022-12-02 16:24

当时还做了一笔借应付账款内部,贷其他应收内部

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齐红老师 解答 2022-12-02 16:30

你好  那这个不对呀 你是内账吗    比如采购商品借方是 库存商品  要 是费用 可以是管理费用 这样才对 

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您好,您收到发票时,那这个分录不对呀?您借方应该是还有成本和费用才对呢。
2022-12-02
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
您好,现在待抵扣进项税不用了 如果会计拿到凭证时,后面没有发票,但是要确认费用,那就会有待认证进项税额科目了
2020-12-10
你好,不是你之前认证之后做的是什么?
2020-10-20
结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
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