借在建工程223000 应交税费-增值税-进项4670 =2600%2B270%2B1800 贷,银行存款227670 借固定资产223000 贷在建工程223000
兴达公司本月发生下列固定资产增加业务,一企业购入生产用的不需要安装的设备一台,买家为20万元。增值税进项税额32000元,购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。二,企业购入一台生产用需要安装的azure被一台价值12万元增值税进项税额19200元,发生运杂费。18000元项款已用银行存款支付,企业对上述需要安装的设备进行安装,好友原材料5000元用银行存款支付,安装公司的安装费4000元。上述设备安装完毕,经验收合格交付使用转接工程成本。
2、购入固定资产甲公司2019年1月1日以银行存款购入一台需要安装设备,增值税专用发票上注明的设备买价为100万元,增值税13万元,以银行存款支付安装费3万元,发生安装人员薪酬2万元,安装完毕交付使用。要求:对不同时期的业务编制会计分录(增值税要写出明细科目,金额用万元表示)(1)购入时(2)支付安装费时(3)发生安装人员薪酬(4)安装完毕交付使用
银河公司购入一台需安装的设备,发票上注明买叫5万元,增值税8000元,支付运杂费2000元,各种款项已支付,安装设备应支付的安装工人工资3000元,工资尚未支付,安装完毕
3、企业购入设备一台,专用发票上注明价款为100万元,增值税为17万元,发生运杂费2万元款项均以存款支付设备收到并交付安装安装过程中领用材料3元发生安装人员工资4000元设备安装完毕并交付使用。要求编制相关会计分录。
2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。
老师好,未分配利润太大有啥办法降下来呢?
老师你好!今年冲减去年多计提的工资怎么做分录 我做的这个对吗?
老师有个问题是我们公司的工资组成部分(基本工资+岗位津贴+全勤)/26天×绩效,我们是上26天制全勤=总工资/26天也就是一天的工资作为绩效,总工资就是入职时候谈的月薪,工资这样的结构是否合理,如果请假1次扣全勤的一半,然后工资也减掉全勤的一半后再算出实际出勤工资,我觉得不太合理对?
燃料和动力的约当产量计算是和直接材料一样算还是和直接人工制造费用算?
我是小规模纳税人,外地经营,开了1%的专票,金额没超10万,要外地预缴税款?
企业所得税汇算清缴,上传报表,小规模纳税人,上传的分别是季报还是月报
老师,24年成立的新企业,到目前没有收入 收到的挖机租赁费,劳务费,草皮款,可以计入开办费吗? 我们公司主营业务是:在草坪上种了草后,在草地上给供应商晒一些东西
老师我想问下,本月有进项,\'做账计入待认证,有销项,有未交增值税借方余额,报税时以前勾选的进项已经抵扣完销项,0付款,请问这个抵扣,在账上应该怎样提现,谢谢老师帮我解答一下
老师,请问电梯的安装款记到什么费用
你好老师,去年6月份的发票,做到现在可以吗