你好同学,这个月是可以的,没问题。

老师,一月份的时候公司给我们每个员工发了300块钱的红包,总计:8400块钱,我一月份做帐时的分录:借:管理费用-福利费8400 贷:银行存款8400;我现在把这8400块钱做到二月份的工资表里,但是有个问题我不知道怎么处理,每个人的300块钱加到实发工资里才能申报个税,但是这300块钱上个月时就已经发放了,那实际发放的时候是不是又再减去这300块钱呀?
老师,我们公司2月份收到个税返还手续费200多块钱,这个月申报增值税忘记加上去了,我可以下个月申报增值税的时候一起申报吗?
老师我们公司一月份发的春节福利,但是申报个税时忘了把这笔福利加进去就申报了,而且已经缴款了,可以在二月报的时候再加进去一起申报吗
您好,老师,我问下,我10月份的个税还没有报,但是我又测了11月份的工资表,加了20几个新人,我现在报10月的个税的时候,提示我加的这20几个新人必须填写工资薪金。但是我又不报在10月份的个税了,加的这几个我要报在11月份的个税里,我能不能10月份把这几个人加上0申报呢???有啥影响吗?还是我把这20多人删除掉,先把10月份的个税报掉,等报11月份个税的时候在加上???哪样做适合?
您好,老师,我问下,我10月份的个税还没有报,但是我又测了11月份的工资表,加了20几个新人,我现在报10月的个税的时候,提示我加的这20几个新人必须填写工资薪金。但是我又不报在10月份的个税了,加的这几个我要报在11月份的个税里,我能不能10月份把这几个人加上0申报呢???有啥影响吗?还是我把这20多人删除掉,先把10月份的个税报掉,等报11月份个税的时候在加上???哪样做适合?
企业重置个税密码,密码中可以有#号吗,可以带特殊符号吗
找刘艳红老师,我没理解,21年收到郑的钱就挂郑的借款了,现在一直挂郑的其他应付款呢?
老师,母公司对子公司之前100%投资,现在母公司要撤回投资,子公司无力偿还,子公司怎么做账呢
利润总额超过300万,所得税费用还是分段计算吗
老师,请问实操中怎么确定固定资产的残值率?比如笔记本电脑
法人有两个一般户,想把社保转到另一个执照里,之前的一个执照上的员工还能继续交社保吗
我们是一般纳税人 员工出差的滴滴打车取得的旅客运输服务普通发票是可以抵扣的啊,在填写进项抵扣附表时在8b栏填写了相关数据 申报时总是有风险提示,能强制提交吗?
老师,中级25年过一门当年可以免继续教育嘛
支付行政部购买厨房水鞋25元及注塑部厕所水箱更换费76元分别计入什么科目明细?
生产车间零用原材料分录
直接把这600➕ 薪金所得报了就可以是吧
,对了,理解的是正确的。
老师,公司租法人的车半年(因为有加油卡充值的费用),这边税务局回复800的减免费用是按单张发票开具额减的,我们月租金没超过800,要是少缴或不缴个人所得税只能按月开具发票,那我这个月一次性去代开开具6张发票,这样可以入账吗
你好同学嗯尽量一个月去开一次,不要一次性的。
我刚接不久,今年的已经这样了,能不能一次性开几张?今年的加油卡充值是15000,这个不开租赁发票,就必须得纳税调增吗?不调行不?
你好,如果说没有租赁发票的话,正常来说是不可以税前扣除的,所以得调整。 您一次性开几张的话,我怕他给你合计合计数让你交税了。 而且你申请一次性开几张,税务局也不一定愿意。
加油卡充值费用一年就发生了两次(3月和8月),我能不能只开这两个月的租赁发票,就为了把这两笔费用合理化
你好同学也不可以的哈,,因为这个明显就是太明显了。
老师,有什么比较合理的办法把这两笔费用合理化,不用调增
签订租赁合同,然后呢,嗯,正常的开发票。 或者说直接让法人把这个车过户到公司名下。