同学你好 对的 次月申报的时候可以加上
我公司开了张信息技术服务发票,这个的成本是人工,我准备加几个人做工资,这张发票是9月开的,应该把把个税报到9月,但实际这个活是10月干的,给我提供服务的人员只让把个税报到10月,这样我9月份的利润就特别高。我是想先在9月坐上工资成本,但个税是报在10月,这样可以吗
老师我们公司是从7月份开始运营才有工人,从7月份才开始申报个人所得税的,7月份8月份没有发工资我都做得是零申报,7月份的工资是9月份才发的,9月份我申报的是7月份的工资,10月份申报的是9月份的工资都没有上过税,因为有个累计额20000万,我们工人工资差不多都是在5000左右,所以就没有上过税,10月份申报9月份个税的时候,有几个月工资在1万左右的已经超过2万了,所以上个月就开始上个税了,我现在做10月份,11月份的工资表,个税我要怎么计算,麻烦老师教教我
您好,老师,我问下,我10月份的个税还没有报,但是我又测了11月份的工资表,加了20几个新人,我现在报10月的个税的时候,提示我加的这20几个新人必须填写工资薪金。但是我又不报在10月份的个税了,加的这几个我要报在11月份的个税里,我能不能10月份把这几个人加上0申报呢???有啥影响吗?还是我把这20多人删除掉,先把10月份的个税报掉,等报11月份个税的时候在加上???哪样做适合?
您好,老师,我问下,我10月份的个税还没有报,但是我又测了11月份的工资表,加了20几个新人,我现在报10月的个税的时候,提示我加的这20几个新人必须填写工资薪金。但是我又不报在10月份的个税了,加的这几个我要报在11月份的个税里,我能不能10月份把这几个人加上0申报呢???有啥影响吗?还是我把这20多人删除掉,先把10月份的个税报掉,等报11月份个税的时候在加上???哪样做适合?
老师我是个独企业。然后我11月做了税务登记,但我10月没有员工工资怎么报个税呢?因为现在12月报11月的个税,11月又是发的10月份的工资,可我10月份没有员工那这样的咋弄?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
您好,老师,意思是我先把这20几人先删除掉。等11月份报个税的时候再添加上,是这个意思吗?那我现在删除这20几个人,报11月份个税的时候再添加上,有啥风险吗?不是个税系统新加或者删除都会报送吗?我就想问这样有没有风险
同学你好 在你们公司没走吗 那就不用删除 直接零申报
我是劳务公司,新增的项目,新来的工人,雇佣日期填到10月之前了,他们是先干活,后面才报工资表,是这样的
那就按照发放的申报哦
啥意思老师,我们是计提工资的时候申报。主要我现在要申报10月份的个税,这20多个人咋办呢,我是删除掉申报还是0申报,我担心的是我删除了这20多个人,11月又添加这20多个人,有风险吗,不是在个税系统里会报送的吗。老师
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
分录我知道,老师,您能回答下我这个月这20几个人怎么处理吗?
同学你好 零申报就可以了
没关系哦这样,那我就0申报
同学你好 嗯 零申报就可以了