电子税务局——涉税办理——涉税办理事项——证明——电子外管证

异地工程项目的跨区域涉税事项报告表是怎么搞呢?异地项目预缴税款怎么交呢
建筑公司异地项目已办理了跨区域涉税报告,然后怎么预缴税呢,求具体步骤
老师,你好!异地预缴提供资料有合同,经办人身份证,异地预缴增值税表,跨区域涉税事项报告表,请问老师还需要提供什么资料呢?
9%的异地工程项目,项目在江西赣州。 1、6月份开具的发票,是不是6月份征税期前要做好预缴增值税等? 2、第一次预缴,怎么开通《跨区域涉税报告表》? 3、跨区域涉税事项办理流程大致是怎样的?
老师你好,请问建筑企业异地工程,开普票项目是不是也需要办理跨区域涉税事项表预交税金?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是一般纳税人一般计税的项目吗?
这个跨区域涉税事项报告表就是外管证是吗?是登录公司的所在地的电子税务局填写?怎么填的呢
是的,上面的程序发给你啦,如果具体的不会填写你截图都有哪些业务,你不会
需要填些什么内容呀?填了这份表要就要预缴增值税是吗
要求填写合同金额、项目名称、项目地址
填完打印出来然后拿这张报告表去异地税局预缴增值税是吗
电子税务局里面申报就可以的增值税及附加税预缴申报
填了这张外经证后,然后再在预缴增值税那个板块填写预缴增值税是吗
对的,是的,是这么做。
每个异地项目都是先在电子税务局申请这个外经证跨区域报告表,然后再预缴增值税是吗?预缴多少的呢
对的,是的,是这么做的
一般计税的增值税2%,附加税12% 企业所得税0.2%,其他的具体的看一下项目所在地税务局要求。
企业所得税也要预缴?老师,增值税2%.附加税12%.企业所得税0.2%,这些是按什么算的呢?
增值税按照你的销售额减去分包款, 附加税,根据缴纳的增值税, 企业所得税按照不含税的销售额 所得税你问下项目所在地税务局,不跨省的,有些地方会有要求的。
跨省企业所得税需要缴纳。
不跨省就不用预缴企业所得税是吗?没有分包款,那增值税就是按合同总价不含税金额的2%预缴是吧?
不 一 定 问下项目所在地税务局,有些也需要预缴的,
不含税的销售额乘以2%, 如果你是按照含税的话,就是含税的除以1.09乘以2%。
预缴的增值税一般都不退的是吧?老师,建筑企业其实除了这个异地项目需要填外管证和预缴税以外,其他的和一般企业也没有什么大的区别是吗?怎么听同学说建筑行业账难呢
你好是的 科目不一样的 其他的一样
老师,一个项目取回来的进项材料发票只能该项目抵扣是吗?还是公司回来的进项材料发票不管是哪个项目都可以抵扣的呢
只要是允许抵扣的,增值税都可以抵扣。增值税是这么做的, 所得税只能针对某个项目的材料结转成本。