电子税务局——涉税办理——涉税办理事项——证明——电子外管证

老师 您好 有异地项目申报跨区域涉税事项报告 报验 预缴流程吗
异地工程项目的跨区域涉税事项报告表是怎么搞呢?异地项目预缴税款怎么交呢
建筑公司异地项目已办理了跨区域涉税报告,然后怎么预缴税呢,求具体步骤
9%的异地工程项目,项目在江西赣州。 1、6月份开具的发票,是不是6月份征税期前要做好预缴增值税等? 2、第一次预缴,怎么开通《跨区域涉税报告表》? 3、跨区域涉税事项办理流程大致是怎样的?
老师你好,请问建筑企业异地工程,开普票项目是不是也需要办理跨区域涉税事项表预交税金?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
是一般纳税人一般计税的项目吗?
这个跨区域涉税事项报告表就是外管证是吗?是登录公司的所在地的电子税务局填写?怎么填的呢
是的,上面的程序发给你啦,如果具体的不会填写你截图都有哪些业务,你不会
需要填些什么内容呀?填了这份表要就要预缴增值税是吗
要求填写合同金额、项目名称、项目地址
填完打印出来然后拿这张报告表去异地税局预缴增值税是吗
电子税务局里面申报就可以的增值税及附加税预缴申报
填了这张外经证后,然后再在预缴增值税那个板块填写预缴增值税是吗
对的,是的,是这么做。
每个异地项目都是先在电子税务局申请这个外经证跨区域报告表,然后再预缴增值税是吗?预缴多少的呢
对的,是的,是这么做的
一般计税的增值税2%,附加税12% 企业所得税0.2%,其他的具体的看一下项目所在地税务局要求。
企业所得税也要预缴?老师,增值税2%.附加税12%.企业所得税0.2%,这些是按什么算的呢?
增值税按照你的销售额减去分包款, 附加税,根据缴纳的增值税, 企业所得税按照不含税的销售额 所得税你问下项目所在地税务局,不跨省的,有些地方会有要求的。
跨省企业所得税需要缴纳。
不跨省就不用预缴企业所得税是吗?没有分包款,那增值税就是按合同总价不含税金额的2%预缴是吧?
不 一 定 问下项目所在地税务局,有些也需要预缴的,
不含税的销售额乘以2%, 如果你是按照含税的话,就是含税的除以1.09乘以2%。
预缴的增值税一般都不退的是吧?老师,建筑企业其实除了这个异地项目需要填外管证和预缴税以外,其他的和一般企业也没有什么大的区别是吗?怎么听同学说建筑行业账难呢
你好是的 科目不一样的 其他的一样
老师,一个项目取回来的进项材料发票只能该项目抵扣是吗?还是公司回来的进项材料发票不管是哪个项目都可以抵扣的呢
只要是允许抵扣的,增值税都可以抵扣。增值税是这么做的, 所得税只能针对某个项目的材料结转成本。