您好 解答如下 借:应交税费-未交增值税 21000 -城市建设维护税 1000 -教育费附加 630 贷:银行存款22630

用银行存款支付城市维护建设税4200元,教育费附加1800元。会计分录
业务10.12月10日,以银行存款支付各种税费,其中,增值税40000元,城市维护建设税2800元,教育费附加1200元。
)用银行存款支付本月的应交增值税额68000元,支付城市维护建设税6000元,支付教育费附加1000元,支付所得税费用120000元。会计分录
(4)用银行存款支付本月的应交增值税额68000元,支付城市维护建设税6000元,支付教育费附加1000元,支付所得税费用120000元。设置会计分录
(4)用银行存款支付本月的应交增值税额68000元,支付城市维护建设税6000元,支付教育费附加1000元,支付所得税费用120000元。设置会计分录
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)