同学您好, 您好,进项税额转出,在申报表中应该填在主表第14栏,或表二的第十五栏。

开红字发票对方已经抵扣,红字信息表是购买方填写,红字信息表发给销售方,由发票是销售方开具吗
有张发票金额开超,但已经抵扣,购买方怎么填红字发票
老师,购买方收到红字发票,之前发票已经抵扣,申报时怎么填写
老师 我单位开出去的发票 已经抵扣了 开红字发票是我这边点开红字信息填开,选购买方申请已抵扣吗?还是购买方直接在他们开票系统操作?
老师好!购买方已经抵扣的发票由谁申请红字?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
做账时也是做进项税额转出是吗?还是进项税额红字啊?
记账不是的,做冲销分录,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
好的,谢谢老师,申报时红字发票是不用勾选,直接做进项税额转出就可以了是吧
学员您好,是的,对的
谢谢老师!
不客气,有空给五星好评:,