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老师,购买方收到红字发票,之前发票已经抵扣,申报时怎么填写

2022-12-02 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-02 20:31

同学您好, 您好,进项税额转出,在申报表中应该填在主表第14栏,或表二的第十五栏。

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快账用户9253 追问 2022-12-02 20:36

做账时也是做进项税额转出是吗?还是进项税额红字啊?

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齐红老师 解答 2022-12-02 20:38

记账不是的,做冲销分录,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)

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快账用户9253 追问 2022-12-02 20:39

好的,谢谢老师,申报时红字发票是不用勾选,直接做进项税额转出就可以了是吧

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齐红老师 解答 2022-12-02 20:41

学员您好,是的,对的

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快账用户9253 追问 2022-12-02 21:07

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-12-02 21:16

不客气,有空给五星好评:,

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同学您好, 您好,进项税额转出,在申报表中应该填在主表第14栏,或表二的第十五栏。
2022-12-02
情况1,销售方直接开红字发票就是了呀。 情况2,购买方未申报抵扣,销售方就开红字信息表和红字发票,然后再开具正确的蓝字发票
2022-05-27
你好,根据信息表去开具红字发票,要给购买方
2022-04-08
你好 截图看下你的页面对吗
2024-03-10
购买方在开票软件里填写红字信息表。
2022-11-28
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