你好 用其他银行的不可以吗 企业这属于拖欠工资了

[资料]某企业发生下列经济业务: 1.收到国家投入的资本5000 000元,已存入银行。 2. 向银行借人期限为半年的借款300 000元,已存人银行。 3.从银行提取现金5000元备用。 4.购入原材料90 000元,但货款尚来支付。 5.购买办公用品一 批, 以库存现金600元支付。 6.购人卡车一辆,以银行存款支付价款320 000元。 7.生产产品领用原材料 60 000元。 8.应付生产工人薪酬50 000元。 9.计提生产车间厂房和机器设备的折旧8000元。 10. 销售产品收人80 000元,但款项尚未收到。 11. 以银行存款支付前欠某单位的货款160 000元。 12以银行存款支付欠交的税金30 000元。 13.出售原材料收人现金2000元。 14.结转出售原材料成本1 800元。 15.将库存现金2 000元存入银行。 16. 以银行存款支付本月的借款利息1 500元。 【要求】根据上述资料,确定各项经济业务所涉及的账户名称及其所属类别,并填入表4。
业务题一,某企业为增值税一般纳税人,对于应收账款涉及的现金折扣的会计处理采用总价法12月份,该企业发生了下列关于货币资金与应收项目的业务:1,公司的出纳员交来因上个月工作错误,由其本人赔偿的现金600元。2.支付在银行办理“本票申请书”的手续费60元。3.本月3日赊销给M公司商品,价款50万元,增值税6.5万元。付款条件为“2/10N/4.本月5日销售给N公司商品价款80万元,增值税10.4万元。N公司当即开出一张无息、期限为2个月的商业承兑汇票。30”。5.本月8日,公司持有的一张出票日期为11月8日的月息为千分之八,票面金额为40万元的商业承兑汇票到期,公司已收到本金和利息存入银行。6.本月20日,公司已确认为坏账并已核销的应收账款5万元又收回。要求:根据以上资料进行相关的会计处理。
2020年中国银行某支行发生如下业务,请做出该支行相关的会计分录:1.该支行于11月10日收到开户单位欧亚商都提交的银行汇票及解讫通知和两联进账单来行办理入账手续。金额为50000元,经银行审查无误,办理转账。2.11月10日该支行收到开户单位甲公司的现金支票,提取现金5000元,经审核无误给予办理。3.11月5日收到异地本系统银行的划款信息,金额5000元,经审核无误,为开户单位百货商城收账。4.王平提交汇兑凭证及现金1000元,汇给异地本系统银行的张三,经审核无误给予办理。5.长春百货大楼来行领取银行汇票的多余款8000元,经审核无误转入其存款户。6.该支行接到客户王华的银行卡申请书及现金10000元和手续费100元,经审核无误为王华开立银行卡。7.欧亚商都在2月20日归还该支行的一笔6个月的信用贷款,本金100000元,利息6200元,由其存款账户支付。8.储户王丽来银行存入活期储蓄存款3000元。
工资银行卡卡办不下来!公司又不给发现金!本月未领到一分钱的报酬!并导致本人信用卡逾期!请问有无涉及法律!
1、以10元的价格(面值1元)发行5000股股票,已收款。2、从银行借入短期借款20000元。3,公司向所有者分派3000元的现金股利。4、公司支付3000元的利息给银行。5、按每股50元的面值发行2000股普通股,共收到现金100000元6,购买了8套办公设施准备出售给顾客,每套成本为20000元。本公司只支付了10000元的现金,并为剩下的货款签发了一张应付票据。7,公司提供次询业务,收取200000元的次询费,已通过银行收取。8、办公室小王出差发生公务卡支出2000元,凭发票、pos机小票等原始凭证报销差旅费。9、计提并用现金支付管理人员工资100000元10、用现金支付20000元的租金。资产负债表资产金额负债权益货币资金①短期借款交易性金融资应付票据应收账款应付账款应付债券存货4股本固定资产资本公积未分配利润资产总计⑨负债权益总
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?