你好,学员,题目不完整

资料:新欣企业是增值税一般纳税人,2020年3月发生下列经济业务: (1)2日,从新华工厂购买甲材料10 000千克,单价4元/千克,增值税专用发票上注明的买价为40 000元,进项税额为5 200元;对方代垫运费400元,增值税专用发票上注明的增值税为36元,款项以银行存款支付,材料尚未运到。 (2)5日,从新华工厂购入的甲材料运到,验收入库,结转其实际采购成本。 (3)7日,用银行存款归还上月欠新华工厂的货款11 300元。 (4)10日,从荣昌工厂购进乙材料8 000千克,单价10元/千克,增值税专用发票上注明的买价80 000元,进项税额为10 400元,供方代垫运费1 000元,增值税专用发票上注明的增值税为90元,款未付,材料已验收入库。 (5)13日,以银行存款归还荣昌工厂乙材料款项91 490元。 (6)17日,从阳阳工厂购进甲、乙两种材料,甲材料8 000千克,单价4元/千克,乙材料6 000千克,单价8元/千克,进项税额10 400元;供方代垫运费1 400元(按重量比例分配),增值税专用发票上注明的增值税为126元,款已付,材料尚未运到。 (7)26日,从阳阳工厂购进的甲、乙两种材料已运到,验收入库,结转其实际采购成本。 要求:根据上述经济业务编制会计分录
太和公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%。太和公司2019年12月发生以下(1)12月1日,销售甲产品900台,单位售价200元;销售乙产品1200台,单位售价320元,增值税的销项税额为73320元。货款及税款均已收存银行(2)12月2日,从银行提取现金4500元备用。(3),12月3日,购买H材料7500千克,单价8元/千克,发票上注明增值税进项税额以银行存款支付(4)12月4日,以现金支付购买H材料的运费1635元(含税),取得增值税专用发票,专用发票注明的税额为135元。6)12月5日,以银行存款4360元(含税)支付购买D.E两种材料的运输费,运输费按材料重量比例分配,收到运输公司开具增值税专用发票,发票上注明的增值税进项税额为等资360元。(7)12月6日,采购的H、D,E三种材料均已验收入库,结转实际采购成本。
太和公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%。太和公司2019年12月发生以下(1)12月1日,销售甲产品900台,单位售价200元;销售乙产品1200台,单位售价320元,增值税的销项税额为73320元。货款及税款均已收存银行(2)12月2日,从银行提取现金4500元备用。(3),12月3日,购买H材料7500千克,单价8元/千克,发票上注明增值税进项税额以银行存款支付(4)12月4日,以现金支付购买H材料的运费1635元(含税),取得增值税专用发票,专用发票注明的税额为135元。(6)12月5日,以银行存款4360元(含税)支付购买D.E两种材料的运输费,运输费按材料重量比例分配,收到运输公司开具增值税专用发票,发票上注明的增值税进项税额为360元。(7)12月6日,采购的H、D,E三种材料均已验收入库,结转实际采购成本。(11)12月7日,以现金支付销售产品的包装垫用600元,收到普通发票。
太和公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%。太和公司2019年12月发生以下(1)12月1日,销售甲产品900台,单位售价200元;销售乙产品1200台,单位售价320元,增值税的销项税额为73320元。货款及税款均已收存银行(2)12月2日,从银行提取现金4500元备用。(3),12月3日,购买H材料7500千克,单价8元/千克,发票上注明增值税进项税额以银行存款支付(4)12月4日,以现金支付购买H材料的运费1635元(含税),取得增值税专用发票,专用发票注明的税额为135元。(6)12月5日,以银行存款4360元(含税)支付购买D.E两种材料的运输费,运输费按材料重量比例分配,收到运输公司开具增值税专用发票,发票上注明的增值税进项税额为360元。(7)12月6日,采购的H、D,E三种材料均已验收入库,结转实际采购成本。(11)12月7日,以现金支付销售产品的包装垫用600元,收到普通发票。写分录计算
12月5日,以银行存款4360元(含税)支付购买D.E两种材料的运输费,运输费按材料重量比例分配,收到运输公司开具增值税专用发票,发票上注明的增值税进项税额为360元。D材料3000千克E材料7200千克
老师就是在填报工商年报的时候,城镇职工基本养老保险的人数是怎么确定的?
请问单位签订的合同是10万,收到对方单位汇款40万,需要返款30万,不让返款给对方单位,让汇给个人,这个情况如何处理合规?
老师,我们在商场买衣服开发票可以入账吗?送客户的
你好,老师,公司施工项目上有个工伤,现在私了赔付个人赔偿款,需要对公转账,次年度用企业所得税纳税调增吗
老师,问个实务问题,25年我公司注册了商标,金额1.27万,当时的财务一次性计入费用了,没有走直线法摊销,现在所得税汇算清缴了,我该怎么填,做纳税调增嘛?
老师好,公司要开拓一个新的业务板块,公司不想垫付公关费,想让销售自己垫支,销售底薪高,我觉得这样会出现不作为混底薪的情况。有什么好的办法既能激励员工积极性,又可以节约公司成本的
#提问#老师,您好!经营范围桶装水,成立个体户还是公司,比较合适,大概一个月的收入最多也2万多元
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,等于实际是多交了税,不然招投标数据不好看,这样会有什么影响嘛,请勿重复接单,不要背条例
实习学生,工资5500,按照劳务申报个税,扣税吗
公司业务开销售订单,做的电子表格打印的,应该印制一式几联单对吗,但是会计让业务部用几联单,他们不愿意,讲电脑里存有电子挡?这个应该用一式几联单吗?