借销售费用差旅费257/1.09➕276.42➕180 应交税费应交增值税进项257/1.09*9%➕16.58 贷其他应收款780

办公室李华报销差旅费1760元,其中高铁票1255元,住宿费306.06元增值税18.40元,出差补助180元。
办公室李华报销差旅费1760元,其中高铁票1255元,住宿费306.06元增值税18.40元,出差补助180元。
办公室李华报销差旅费1760元,其中高铁票1255元,住宿费306.06元增值税18.40元,出差补助180元。如何写会计分录,住宿费直接算在差旅费中
办公室李华报销差旅费1760元,其中高铁票1255元,住宿费306.6元,增值税税额18.4元,出差补助是180元
业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元;住宿费276.42元增值税税额16.58元;出差补助180元。
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
老师,我们酒店的装修费,截止4月底30万,5月开始试营业,那么就从5月开始摊销对不?
房租发票没来时,我每个月做了,借,制造费用1万,贷,预提费用,房租 1万,过了四个月,房租发票了,开了12万,我现在冲销,做借,预提费用4万。贷,其他应付款 12万,借方还有八万差额我放入什么科目,这个是房租,以后我每个月都要进行摊销
你好老师,可以发一份私车公用的租赁合同吗
老师 我们是小规模餐饮公司 2025年8月份购买一台蒸饭柜 2560元 ,按24期来折旧 ,今年5月份这台蒸饭柜车坏了, 重新购买了一台2700元,旧的蒸饭柜回收价200元 ,实际付款2500元 ,这个账务处理怎么写?
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。