年末做就可以到12月底。

每月末,本年利润都要结转到利润分配~未分配利润吗
借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 这个会计分录是每月都做还是季末做!还是年末只做一次
老师,请问一下年末的时候需要做一笔本年利润转给利润分配未分配利润的分录吗?是借本年利润,贷利润分配未分配利润吗
老师,结转本年利润,借利润分配-未分配利润,贷本年利润,这笔业务每个月都要进行做吗?还是每年年末一次?
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
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老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
年末做就可以的,在12月底做
哦哦,那每月结转损益到本年利润这个科目余额里挂着就可以是吧,月末相关本年利润的分录就是需要把损益类结转到本年利润里就可以对不对呀
是 损益类的科目结转到本年利润,本年利润有余额就可以。