是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000

老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
全部为贷方余额:应付利润900利润分配1000未分配利1000本年利润500月末编报,未分配利润为多少?
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师 本年利润的期末余额是贷方负数,未分配也是贷方负数 结转本年利润 借:利润分配~未分配利润 贷:本年利润 分录是这样做吗
老师好,本年利润期末贷方5000,借方利润分配未分配 4000,最后是不是 借:本年利润 1000 贷:未分配利润 1000 盈利1000
自己建设的办公楼后期修补改造产生的费用怎么入账,主营业务建设办公楼厂房出租
老师,搬迁厂房成品搬到新仓库产生运费应挂什么科目
电商的加盟费,前期学习费用是放到主营业务成本呢还是销售费用
公司有股东退出把股权转给别人,然后公司有利润,办股权转让的时候交了个人所得税2000会计分路怎么做
注册资金1千万,需要填写受益人备案么,还是要超过1000万
老师您好,那些公路发票,税额几分钱,那么多份,只支持数电发票又没办法下载,难道都截图吗,
您好老师,什么是滑档报税
有一笔货款,走的对公支付对公开票,但是收到发票不小心给做了费用报销了,这怎么操作一下呢
老师,我们公司注册资金1000万,就法人一个人,没有股东,需要做受益人信息备案么?
请问分公司注销如何打亏损的100万利润并入总公司后再注销?
老师,怎么金蝶软件,自动生成的都是负数,这样对吗
是的,系统生成那样也没错的哈