你好,具体问题是什么

7.分配本月工资费用,其中生产甲产品工人的工资为30000元,生产乙产品工人的工资为20000元,车间管理人员的工资为4000元,行政管理部门人员的工资为6000元。8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14.结转当月的损益。15.假设当年计算的应交所得税为100000元,并予以结转。资者!7.按净利润的16.假设全年的净利润为1000000元,结转本年净利润。10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。要求:据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14.结转当月的损益。15.假设当年计算的应交所得税为100000元,并予以结转。资者!7.按净利润的16.假设全年的净利润为1000000元,结转本年净利润。10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。要求:据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14.结转当月的损益。15.假设当年计算的应交所得税为100000元,并予以结转。16.假设全年的净利润为1000000元,结转本年净利润。17.按净利润的10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投资者。18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。要求:据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
会计分录20、26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元。21、29日,计提本月应负担银行短期借款利息8000元。22、29日,以存款支付本月电费30000元,其中,生产甲产品用电12000元,生产乙产品用电12500元,车间一般耗用4000元,行政部门耗用1500元。23、29日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品30000工时,乙产品20000工时),车间管理人员工资15000元,行政部门人员工资5000元。24、30日,根据甲、乙产品工时比例,分配本月发生的制造费用。25、30日,本月生产的甲产品和乙产品已全,部完工入库,结转其生产成本。生产成本账户中甲产品月初无余额;乙产品月初余额65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造费用12000元)。26、30日,计提城市维护建设税4200元,计提教育费附加1800元。27、30日,结转销售产品的销售成本(按本月实际生产成本确定单位销售成本)。28、30日,将各收入账户结转本年利润。
(9)31日,分配本月职工工资费用,其中甲市品生产工人工资200000元,乙产品生产工人工资180000元,车间管埋人员工资50000元,行政管理人员工资160000元。(10)31日,计提本月固定资产折1日25600元。其中:生产产车间用固定资产折1日16000元,销售部门用固定资产折1日4600,厂部管理部门用固定资产折1日5000元。(11)31日,汇总本月材料发出情况如下(发出A材料300000元,发出B材料255000元),某中:甲产品生产领用260000元;乙产品生产领用150000元;车间一般耗用60000元行政管理部门耗用85000元。合计:55000元(12)31日,计算本月发生的制造费用总额。按生产工时的比例,将发生的制造费用分配给甲、乙产品。(甲产品6000工时,乙产品4000工(13)31日,假设本月生产的甲、乙产品均全部完工入库,结转其实际生产成本。(14)31日,结转本月损益类账户。其中“主营业务收入”,为536000元,“其他业务收入”155000,“主营业务成本”为423000
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
郭老师,毛利率30%,成本100万,税率0.13*1.12*1.0003*1.05,我的销售报价多少,怎么算
农户自产自销咸鹅税点多少
老师你好,我想请问一个问题,我是一个大专院校的食堂会计,现在就是遇到一个问题,就是我们上个月采购没有发票,然后采购食材直接就用到我们的每个窗口,然后下个月才会来发票,但是所有的发票不一定都齐,这个原材料要做暂估入账吗?,这个暂估下个月要冲减吗?下个月来票又怎么做账了!没有来票又怎么做账!但是我们结算是每个月都会结算上个月的钱!辛苦详细写一下分录!
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请教老师有现金流量表里面的数据公式吗?就是现金流量表数据是怎样得出来的
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