你好,算好发给你,请稍后

9、以现金支付管理部门的办公费80元。10、计提应由本月负担的短期借款的利息500元11、计提车间固定资产折旧2500元12、结转本月制造费用,制造费用按生产甲、乙产品人员的工资比例进行分配13、期末产品完工,结转完工的甲、乙产品的成本,甲产品完工125吨,乙产品完工40吨。14、出售甲产品15吨,售价为400元/吨,出售乙产品20吨,售价800元/吨,增值税率13%,价税款收到存入银行。15、向光华工厂出售甲产品85吨,售价为400元/吨,增值税率13%,价税款未收到。16、本期发生的销售产品的运费4600元,以存款支付17、以存款支付甲、乙产品的广告费1200元18、结转本月已销产品的成本。19、按本月发生的增值税4408元计算应交的城建税。(城建税税率为7%)20、将收入类、费用类账户分别结转至“本年利润”账户21、计算利润总额,无税前调整项目,按25%税率计算并结转应交的所得税22、将净利润结转至“利润分配”账户23、按净利润的10%提取法定盈余公积、按净利润的50%计算应付给投资者利润
9、以现金支付管理部门的办公费80元。10、计提应由本月负担的短期借款的利息500元11、计提车间固定资产折旧2500元12、结转本月制造费用,制造费用按生产甲、乙产品人员的工资比例进行分配13、期末产品完工,结转完工的甲、乙产品的成本,甲产品完工125吨,乙产品完工40吨。14、出售甲产品15吨,售价为400元/吨,出售乙产品20吨,售价800元/吨,增值税率13%,价税款收到存入银行。15、向光华工厂出售甲产品85吨,售价为400元/吨,增值税率13%,价税款未收到。16、本期发生的销售产品的运费4600元,以存款支付17、以存款支付甲、乙产品的广告费1200元18、结转本月已销产品的成本。19、按本月发生的增值税4408元计算应交的城建税。(城建税税率为7%)20、将收入类、费用类账户分别结转至“本年利润”账户21、计算利润总额,无税前调整项目,按25%税率计算并结转应交的所得税22、将净利润结转至“利润分配”账户23、按净利润的10%提取法定盈余公积、按净利润的50%计算应付给投资者利润
7.分配本月工资费用,其中生产甲产品工人的工资为30000元,生产乙产品工人的工资为20000元,车间管理人员的工资为4000元,行政管理部门人员的工资为6000元。8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14.结转当月的损益。15.假设当年计算的应交所得税为100000元,并予以结转。资者!7.按净利润的16.假设全年的净利润为1000000元,结转本年净利润。10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。要求:据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14.结转当月的损益。15.假设当年计算的应交所得税为100000元,并予以结转。资者!7.按净利润的16.假设全年的净利润为1000000元,结转本年净利润。10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。要求:据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14.结转当月的损益。15.假设当年计算的应交所得税为100000元,并予以结转。16.假设全年的净利润为1000000元,结转本年净利润。17.按净利润的10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投资者。18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。要求:据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
郭老师,甲供材是哪种,建筑行业之前甲供材简易计税是哪种可以算
郭老师,什么情况下要交房产税,有房产证的要?还是租房的也要
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗