10借销售费用2000 贷银行存款2000

7.分配本月工资费用,其中生产甲产品工人的工资为30000元,生产乙产品工人的工资为20000元,车间管理人员的工资为4000元,行政管理部门人员的工资为6000元。8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14.结转当月的损益。15.假设当年计算的应交所得税为100000元,并予以结转。资者!7.按净利润的16.假设全年的净利润为1000000元,结转本年净利润。10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。要求:据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14.结转当月的损益。15.假设当年计算的应交所得税为100000元,并予以结转。资者!7.按净利润的16.假设全年的净利润为1000000元,结转本年净利润。10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。要求:据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
8.计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理部门的折旧费为4000元。9.计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。10.以银行存款支付产品的广告宣传费2000元。11.本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收入库,结转完工产品成本。12.结转当月已售产品的销售成本,甲产品的单位生产成本为1200元。13.计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14.结转当月的损益。15.假设当年计算的应交所得税为100000元,并予以结转。16.假设全年的净利润为1000000元,结转本年净利润。17.按净利润的10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投资者。18.将利润分配其他明细账户余额进行结转。要求:据此编制会计分录,若涉及明细科目请在会计分录中进行反映。
、计提本月车间固定资产的折旧费为8.000元,行政管理部门的折旧费为4.000元。9、计算并结转本月发生的制造费用,按照生产工人的工资为标准进行分配。10、以银行存款支付产品的广告宣传费2,000元。11、本月生产的甲、乙产品均已全部完工验收人库,结转完工产品成本。12、结转当月已售产品的销售成本,田产品的单位生产成本为1.200元。13、计算并结转本月应交的城建税700元,教育费附加300元。14、结转当月的损益。15、假设当年计算的应交所得税为100.000元,并予以结转。16、假设全年的净利润为1.000,000元,结转本年净利润。17、按净利润的10%提取法定盈余公积,并按净利润20%分配给企业的投资者。18、将利润分配其他明细账户余额进行结转。
12月1日,本年利润账户余额为12万,“利润分配一未分配利润账户余额为10万(1)生产产品领用材料50,00元,车间一股耗用材料3,000元。(2)将当月制造费用5,000元转入生产成本。4)销售产品给N公司,货款50,000元及增值税款6,500元未收回。(3)完工产品30,000元验收入库(5)结转已销售产品成本10000元。(6)31日,将上述业务所涉及的损益类账户金额结转至本年利润。7)31日,计提本月所得税1万元,并予以结转(9)31日,按净利润的10%计提法定盈余公积金,按净利润的10%计提任意盈余公积金(8)31日,结转本年利润账户余额。按净利润的50%计提向投资者分配利润。(10)31日,结转利润分配各明细账户(11)编制“本年利润”、“利润分配一未分配利润”2个账户明细账。
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
郭老师,甲供材是哪种,建筑行业之前甲供材简易计税是哪种可以算
郭老师,什么情况下要交房产税,有房产证的要?还是租房的也要
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
11借库存商品 贷生产成本
12借主营业务成本 贷库存商品
13借税金及附加1000 贷应交税费应交城建税700 -应交教育费附加300
15借所得税费用100000 贷应交税费应交所得税100000
借本年利润100000 贷所得税费用100000