1,(5×2000×60+23200÷1.13)×20%+5×2000×0.5 2,50000×10%+19500 你计算一下结果,同学
某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事粮食白酒的生产和销售业务。2019年1月该厂发生以下经济业务:(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业产品收购发票上注明价款为50000元,货款以现金支付。(2)10日外购一批包装材料,取得的专用发票上注明价款为150000元,增值税额为25500元,货款已付。(3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤,另外向购货方收取包装物租金23400元,款项已收讫。已知:粮食白酒适用增值税税率为13%,粮食白酒适用消费税税率20%,定额税率为0.5元/斤,免税粮食增值税的扣除率为9%,收购发票和专用发票已向税务机关认定:请计算该酒厂当月应缴纳的消费税和增值税。
某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事粮食白酒的生产和销售业务。2020年1月该厂发生以下经济业务:(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业产品收购发票上注明的价款为50000元;(2)10日外购一批包装材料,取得的专用发票上注明的价款为150000元;(3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤。己知:粮食白酒适用的增值税税率为13%;粮食白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;免税粮食增值税的:扣除率为9%;1吨=2000斤。请分别计算该公司应纳的增值税和消费税。怎么计算老师?(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡
某日用化学品厂,增值税税率为13%,消费税率为30%,6月发生如下经济业务:(1)购进酒精5000元,取得增值税专用发票:(2)购进化工原料150000元,取得增值税专用发票;(3)销售高档化妆品250000元,开具专用发票:(4)销售洗发水160000元,开具专用发票;(5)销售洗衣粉180000元,开具专用发票。请计算该企业6月份应纳的增值税和消费税。某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事粮食白酒的生产和销售业务。2020年1月该厂发生以下经济业务:(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业产品收购发票上注明的价款为50000元;(2)10日外购一批包装材料,取得的专用发票上注明的价款为150000元;3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤。己知:粮食白酒适用的增值税税率为13%;粮食白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;免税粮食增值税的:扣除率为9%;1吨=2000斤。请分别计算该公司应纳的增值税和消费税。
酒厂为增值税一般纳税人,主要从事白酒的生产和销售业务。2019年11月该厂发生以下经济业务:(1)8日向农户购进免税粮食,开具的农产品收购发票上注明的价款为100000元,货款以现金支付。向运输企业支付运费2000元(不含税),取得运输企业开具的增值税专用发票。(2)16日外购一批包装材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,增值税税额为19500元,货款已付。17日因管理不善丢失一部分,不含税价款30000元。(3)26日销售白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤,同时向购货方收取优质费22600元,款项已收讫。(4)28日将新研究生产的1吨新型白酒,作为职工福利发放给员工,成本价20元/斤,成本利润率10%。无同类白酒市场价。已知:白酒适用的增值税税率为13%;白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;1吨=2000斤。要求:根据上述资料,不考虑其他因
54.某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事白酒的生产和销售业务。2019年11月该厂发生以下经济业务:(1)8日向农户购进免税粮食,开具的农产品收购发票上注明的价款为100000元,货款以现金支付。向运输企业支付运费2000元(不含税),取得运输企业开具的增值税专用发票。(2)16日外购一批包装材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,增值税税额为19500元,货款已付。17日因管理不善丢失一部分,不含税价款30000元。(3)26日销售白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤,同时向购货方收取优质费22600元,款项已收讫。(4)28日将新研究生产的1吨新型白酒,作为职工福利发放给员工,成本价20元/斤,成本利润率10%。无同类白酒市场价。已知:白酒适用的增值税税率为13%;白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;1吨=2000斤。
朴老师您好,设备的改造背新增加了设备连接,对方开发票,是按设备开的,这样可以吗?
老师,当公司的财务负责人,有啥影响吗?要负责任吗?
老师,房产项目预交的增值税和土地增值税需要计提吗?
老师,五金会计账好做吗
更正往年印花税,电子税务局往年年度财务报表和企业所得税需要跟着调整吗?具体怎么调整呢?
老师,资产负债表中总资产超五千万了,怎么样才能使得总资产降低呢?可以调哪些方面的账呢?
老师,我们公司旗下的连锁门店一直是零申报,为什么可以零申报呀?不是都有收入吗
老师,我想咨询一下,我们2024年企业所得税调增了一笔滞纳金,然后补缴了企业所得税,这笔税款怎么做分录,计提和缴纳的分录怎么做
文化建设税计税依据是什么?为什么我看我客户都是0申报
老师,我是小规模纳税人,业务就是造价咨询服务,有个咨询服务合同是分次打款我是收到钱先做预收账款,等开了发票在冲掉预收做收入,这样可以的吧