不需要的做福利费里面。
老师,您好,公司内部员工团建聚餐的餐饮费,计入福利费还是业务招待费呀
餐饮公司自己员工的内部招待要记入收入吗
招待员工的餐饮费计入福利费的话还需要计提吗?
我公司是餐饮公司,内部员工的聚餐视为收入吗?
老师,公司购买的茶叶,平时是用来招待客户用茶和自己单位的高级员工饮用~量比较少,这个计入招待费合理吗?
合同资产发生减值的,计入信用减值损失?还是计入资产减值损失?
现在发票之类的还需打印装订在凭证里面吗?
老师:我们在运满满平台叫的车 ,要是开票的话需要加9个点。那我还是加划算还是不加划算
老师,可以咨询一个业务问题吗?新注册的一家商贸公司,自己买原材料到另外的公司去加工,那我的这个商贸公司可以开产成品的销项票吗?
老师,逆流发生减值的分录是,借少数股东权益,贷少数股东损益么?他俩哪个借哪个贷呢
我公司1999年成立,对外投资两家企业,但是现在其中一家持股80%的被投资单位已经注销了,只有另一家单位持股20%的公司还存续。从我接手这个单位的会计时,账上就没确认过长投,现在税局说看见我们申报了投资收益但是没确认长投,要过来查账,这种情况怎么解释这个问题??
老师问一下小微企业是一年一评定吗?评定时间是什么时候
税务局报税系统一般什么身份的人有登录权限?都有哪些职务名称?
报税系统一般几个人能进去?都有哪些职务名称
是按照报关单的当月开具出口发票吗?比如报关单是5月,出口发票也是开具在5月?税率是0?
是借方 管理费用福利费,贷方写啥
你好应付职工薪酬福利费。
买菜的支出,借应付职工薪酬福利费,贷银行存款。
老师,你看我这张表是9月的收入,有个销售费用招待费是为了做业务招待其他公司领导的,还有个管理费用是单位内部自己员工的招待,剩下的就是10月开票和未开票的收入,你看看我这样做对嘛
不需要的你买,买来这部分材料能分出来福利费是多少,招待费是多少吗?如果能分出来的话,直接买的时候就做招待费、福利费就可以了。
老师,是这样的嘛,现在分不出来材料是多少,能后面一起结转原材料么,因为刚开始没统计,
那你这样做的话,多做了收入。
是我招待这笔公司的招待费,多做了收入吗。那我的福利费有没有错误,还有确认下面的收入,其实也是一家公司,应收账款是他9月该给我的,但是没给我,10月有些给他开票了有些还没开票,是对的吗
是的,是这么做的, 冲了这些,然后按照正确的。
老师,那比如我这个月,也就是10月做了未开票收入,下个月对方又找我们开票了,该怎么账务处理
借应收账款负数贷主营业务收入,负数 借应收账款贷主营业务收入
没有考虑增值税的,如果是一般纳税人的话,带着应交税费。
老师, 小规模,不是现在不用做应交税费销项税的吗
开的普通发票的,不需要缴纳的。
老师,这个还是没懂 借应收账款负数贷主营业务收入,负数 借应收账款贷主营业务收入 因为我这个月做的未开票收入,就是借应收账款,贷,主营业务收入,未开票收入,等下个月可能别人要我开票的,我应该怎么做冲减,就是你刚刚发的这个吗? 借应收账款负数贷主营业务收入,负数 借应收账款贷主营业务收入,能不能写清一下未开票和已开票的啊
第一个红冲收入就是红冲无票收入的。
二级科目你可以自己增加的。