同学,你好 借:银行存款9900 营业外支出100 贷:其他应收款10000
老师你好,我想咨询一下,今天公司收到100万元,其实公司没有跟这个公司有业务往来,这个钱是对方公司给法人的,只是在公司过一下账,到公司账后马上又转给法人了,那收到这个100万元我公司进来这款我要怎么做?
老师您好,请问下分公司的应该收回来客户的应收账款转到总公司来,这样怎么做账呢
老师您好,我公司转给A公司往来款一万元,收回只收到9900(100收不回),收到怎么做账呢
老师好,开票给A公司,结果回款的时候,A公司用原来的名字回款了,应收账款A公司10万,那原来公司进来的10万怎么做账,平应收
老师,法人投资100万到餐饮公司,然后现在餐饮公司被A公司取代,A公司把100万投资款退回给法人,我想问一下,这个收到退回的100万投资款咋个做账?
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
不用计入坏账准备吗?什么情况才计入坏账
同学,你好 你是货款收不回来吗?货款收不回来计入坏账
不是货款,是临时给这个账户放点钱,收回时那个账户扣了银行手续费,只能少还100元
同学,你好 放在营业外支出