你好; 你们买来单独计价的土地; 计入无形资产去 ; 单独 做账哈

老师好 我遇到一个难题,想跟老师和群里的贵友请教一下,就是我接了一家账,这家公司2021年在建冷库,总造价在110万,去年投入有35万了,当时的会计拿着银行转账回单直接进入主营业务成本这个科目,在21年做为主营业务成本税前扣除了,2022年到我手上投入有75万我进的是在建工程这个科目,冷库安全完毕、验收合格并投入使用,现在供货商开了110的发票来给,我该怎么把这在建工程转入固定资产呢
老师,我们是个人独自企业,今年2月份买地买了315万,在政府买地的,开的事业单位发票,什么税没办?老板直接建厂房,当时我会计学堂,有的老师说做在建工程这个科目,请问老师做在建工程还是做无形资产呀?急急
老师 请问一下 我们是房地产开发企业,然后建筑工程都是发包出去给施工单位做的,建筑安装工程费和工程材料款,我目前是直接记在,开发成本 -建筑安装工程费 里边,,然后昨天审计局问,怎么没有归集到在建工程里边去?? ,我不太理解,不知道咋解释,为什么要挂到在建工程里??我之前跟着上一个会计学习的时候,就是都挂在开发成本里的,这个和在建工程有什么联系呢??。。
老师你好,我们是个人独自企业,砌的新厂房,老板告诉我说是扩建厂房,开的工程票全是老厂开票资料,做的在建工程全是老厂账上,昨天有告诉我说新的厂房重新起的什么有限公司?说老厂投资40%股份到新的有限公司里面,现在办新厂房产证,从老厂转账到新厂上办房产证钱?请问老师,新厂公司固定资产就没有,因为在建工程做到老厂里面啦?请问老师,新厂公司账怎么做呀??
老师,我们去年买了一块地300万,我计入了无形资产,今年我们将在这块地上建造一栋办公楼,和一个物流仓储中心,物流中心有两个厂区,现在先建其中一个。我们不是房地产企业,就是单纯买地,自己修。我现在想问问,我们的办公楼和物流中心我是不是要分开入账???就是在建工程-办公楼,,在建工程-物流中心。分开的话前期地基,买的材料又分不开了,我不知道怎么入账了。
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
老师,做无形资产,不需要做在建工程是么?但是房产证没办呢?老板直接自建厂房啦?
你好; 做无形资产后 按月分摊的 在建期间计入在建工程去
老师,分录怎么写?无形资产是安年分摊,请问老师怎么做到在建工程去?
按月分摊哈 ;不是按年的; 借在建工程- 摊销费贷累计摊销
老师,不需要做无形资产,是么?直接做在建工程么?我之前做的无形资产,后来问有的老师说做的在建工程,请问老师,我就是搞不懂做无形资产还是在建工程呀?
你好1; 要做哦 ; 我做的分摊分录。 之前 还有一笔; 借无形资产贷银行存款 按月分摊哈 ;; 借在建工程- 摊销费贷累计摊销
老师,我之前做的借无形资产贷银行存款,老师说做到在建工程里,我搞不懂为什么要做的在建工程里,这个不是买地征地费么?怎么做到在建工程里呀?后来红冲,借在建工程贷无形资产?老师现在年底啦,我怕科目做错了,就是在会计学他再来问老师的?到的怎么弄??
你好 ;你土地拿来建造房子的哇; 你分摊的土地费用是不是应该计入 在建工程去; 你想想
老师,在建工程怎么摊销,我没按月摊销,怎么弄?我当时红冲之后借在建工程-厂房贷无形资产 ,请问老师怎么分摊呀?因为在建工程二级科目是厂房?
你好; 土地是 一般按合同年限来分摊的; 或者是 按50年分摊的
老师,在建工程分摊分录怎么写?
借在建工程- 摊销费贷累计摊销 ;按月分摊的
老师,在建工程二级科目不是“厂房”不是通行费是么?还有能按年分摊么?
你好; 按月分摊哈; 不是按年 ; 二级科目做 土地摊销
老师,在建工程是不需要摊销的?怎么变成摊销的?
你好; 无形资产土地这个要分摊 ; 在建工程不存在分摊 ; 在建工程科目转固定资产去 ; 固定资产到时按月折旧的
老师,到的做无形资产还是在建工程????????
你好; 先购进做无形资产 ; 按月分摊计入在建工程去 ; 你看看分录: 借无形资产贷银行存款 按月分摊哈 ;; 借在建工程- 土地摊销费贷累计摊销