您好,借:固定资产201000 借:应交税费-应交增值税-进项税34000 贷:银行存款
甲公司2X19年2月20日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为32000元,甲公司采用年限平均分计提折旧,该设备预计使用寿命为10年,预计净残值率为固定资产原价的3%,因产品转型,2X21年2月28日,甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为160000元,增值税税额为25600元,出售时,该设备已计提减值准备4000元,已计提折旧38800元,甲公司以银行存款支付该设备拆卸费用5000元,甲公司出售此设备发生的净损益为()元。
甲公司2009年2月20日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200000元,增值税税额为34000元,甲公司采用年限平均法计提折旧,该设备预计使用寿命为10年,预计净残值率为固定资产原价的3%,因产品转型,2011年2月28日,甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为160000元,增值税额为27200元,出售时,该设备已计提减值准备4000元,已计提折旧38800元,甲公司以银行存款支付该设备拆卸费用5000元。计算甲公司出售此设备发生的净损益。
甲公司2*20年2月20日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200000元,增值税税额为26000元,甲公司采用年度平均法计提折旧,该设备预计使用寿命为10年预计净残值率为固定资产原价的3%,因产品转型2*22年2月28日,甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为160000元,增值税税额为20800元,出售时,该设备已计提减值准备4000元,以计提折旧38800元,甲公司以银行存款支付,该设备拆卸费用5000元,甲公司出售此设备发生的净损益为()元
【单选题】甲公司2009年2月20日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200000元,增值税税额为34000元,甲公司采用年限平均法计提折旧,该设备预计使用寿命为10年,预计净残值率为固定资产原价的3%,因产品转型,2011年2月28日,甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为160000元,增值税额为27200元,出售时,该设备已计提减值准备4000元,已计提折1旧38800元,甲公司以银行存款支付该设备拆卸费用5000元。甲公司出售此设备发生的净损益为()A.2500元B.-2200元C.-3000元D.1680元
【单选题】甲公司2009年2月20日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200000元,增值税税额为34000元,甲公司采用年限平均法计提折旧,该设备预计使用寿命为10年,预计净残值率为固定资产原价的3%,因产品转型,2011年2月28日,甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为160000元,增值税额为27200元,出售时,该设备已计提减值准备4000元,已计提折1旧38800元,甲公司以银行存款支付该设备拆卸费用5000元。甲公司出售此设备发生的净损益为()A.2500元B.-2200元C.-3000元D.1680元
董孝彬老师,有件事很急,请问如果是酒店,目前都是私卡收钱并开具发票,截止到9月,开票收入是30万+,可给第三方携程手续费开票金额也差不多30万+了,携程手续费差不多15%,而且企业基本无成本票,请问如何处理比较合适?
老师像税率申报的印花税申报重复了。我应该怎么删除他?这是以前年度的,税局让补的。22年发生的事情,补22.23.24年印花税。发现只能一年一年报,我22年申报重复了。想删除他
一个企业,只有一个自然人股东,注册资本1000万,现实际投资100万。 现在该企业对外欠缴大额税款,税局可以要求股东补足注册资本吗? 如果股东不去补足注册资本,而是通过减资到100万的方式,税局有法律依据对股东个人财产实施强制措施吗?
老师,我当期预交增值税2万,,进项税3万,销项税8万,这些税怎么做结转
老师,我们是一家物流公司,就是拼多多送货,都是承包给个人配送,这样社保怎么处理,好一点?
老师好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司员工是由A,B两家公司派去的员工工资也在原公司发放,C公司可以把A,B公司发放了的工资直接转给各自的公司吗?个税在哪个公司申报?
老师,您好,请教您两个问题哈,第一,比如说,我们采购的试剂盒一百万,厂家额外赠送我们二十万的试剂盒,赠送这二十万没有给我们开发票,只给了我们出库单,我们根据他的出库单入库,然后后期按正价给它卖掉,正常开给下游发票,这样合理吗?第二个问题就是,我们采购的试剂盒发票规格型号写的很清楚,我们卖出去的时候规格型号可不可以写的模糊一些,比如说,开进来是(血气分析检测卡 50人份/盒),我们开出去是 ( 血气分析检测卡 10盒),这样行吗?
做石材的双定额个体户收客户几个税点好呢
公章丢了,该怎么办,去哪补
出口退税申报时出口发票号码填写错误,已经退税成功,后面自己发现填错了怎么修改,只有把退税款退回税务局重新退税一种办法吗