你好,可以暂估成本的哦

老师,2021年12月份的时候,房东把22年全年的房租发票都开出来了,这张发票我12月份怎么做账,进项税在哪个月抵扣呢?
去年12月份开进来一辆车的发票1月跟2月已经折旧过了,然后三月份这张发票红冲,又重新开了一张。那这个账务要怎么处理
老师,今年12月开出去发票,下一年1月份开进来进项发票,可是12月年度结账,能在12月计提,然后把1月的发票贴上吗?怎么处理呢?
老师,去年12月份的银行手续费发票是今年1月份才开的,我把1月份开的这张专票直接入账到去年12月份了,现在12月份的账已经不能动了。我可以在1月份调整12月那笔收到银行手续费发票的分录吗?如何调整呢?
老师,银行手续费发票一年到银行开具一次汇总的发票,但是去年12月份的账已经完事了,我今年1月份才开发票,进项可以在今年抵扣吗,
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
暂估的,可以年度申报吗?不会补税吧?
暂估的,可以年度申报吗?不会补税吧
你好,汇算清缴前没有发票是要调增的
汇算清缴前开进来发票了,就是在12月份暂估成本,然后1月份进项票来了,就写借:库存商品;贷:银行存款。是这样吗?
是的,同时冲销之前的暂估