您好,开了红字信息表,没开红字发票?对吗?
老师,我红字发票信息表已经打印上传了,然后是不是专票放进去,在开一张,全部负数的
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
老师,我们七月份当月开错了张电子专票,当月已经填了红字信息表,在国税网里也已经是负数了,但是红字信息表的状态是已上传,我要是现在使用的话,会不会多了一份负数发票
老师,账上其他应付款金额过大,如何把它转成实收资本降低风险,分录咋做,谢谢老师
劳务税计算的公式或者算法有没有口诀
老师,以前认缴的出资额1400万,如果要注销公司的话,需要实缴到位公司才能注销吗?现在不是有个新政策,5年之内注册资金要实缴到位么?
买供应商的价格是18000。通过朋友公司交易卖出价是19900元。差价是1900。买入和卖出都是含税!数量是1920件。 按照对方是高新的企业所得税和其他应交税费,和个人所得税每一步的算法和金额列举一下。
我们是建筑公司,现在房子基本盖好有80%了,开发商一直没有按进度付款,我们发票也没有开。需要按照80%确认收入吗?确认收入的话申报表怎么填?增值税申报表,如果增值税申报表不填的话,增值税申报表的收入和所得税的收入不一致
这道题,第4年年末现金流入和前4年无流入不冲么?既然第4年无流入为什么还要求流入的现值?第4年末不在前4年内吗?题干说法不自相矛盾么?
请问老师,现在企业所得税有几个档?
老师,你好,我们是生产制造加电商一体的公司,我们有个公司叫供应链,每次从工厂采购,或者从外部采购,然后再卖给电商,实际上这个电商和工厂还有供应链都是我们家的都是我们家的,他们在税务局的备案法人和财务负责人就会有交叉,现在供应链要开票给电商,供应链没有发票额度了,我需要上传合同给税务局查看,他如果问我为什么财务负责人和法人有交叉,我可以这么如实说吗
请问老师,我们公司租了私人一个厂房,但是这个人不给我们开票,我们就想用公司的一个员工去租这个厂房,租了后再平价转租给公司,然后去让这个员工去开票给公司,这样操作可以吗?
老师,这个题应该怎么去理解,为什么调整后是110000
负数发票当时是已经开了的
您好,那您现在使用指的是?
就是这张发票的红字信息表的状态是已上传,并不是已使用
就是我红字信息表填了,负数发票也开了,但是购买方我们这个发票还是属于可以抵扣的状态,我们自己开票系统里,这个红字信息表的状态是已上传
您好,购买方现在还没抵扣,对吗?
没有,就是开错了,然后要开红字发票
您好,您不是开了红字信息表和负数发票了吗?怎么又说要开红字发票?
就是开红字信息表和负数发票
搞蒙了,您不是之前已经开了发票的红字信息表和负数发票了吗?已经开了,就不需要再重复开了呢。
就是已经开了,但是对方那里我们这个发票还是正数发票
您好,不需要处理了的。不需要重新开了的。
对方要我们核销了,要不然一直在他们的抵扣系统里说
您好,让对方选择不抵扣就可以啦。