数电发票里开确认单的哈

老师,我上个月开错了一张专票,只开了红字信息表,没有开负数发票,我现在8月开出来的负数发票,可以做到7月里么
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
老师,我们七月份当月开错了张电子专票,当月已经填了红字信息表,在国税网里也已经是负数了,但是红字信息表的状态是已上传,我要是现在使用的话,会不会多了一份负数发票
老师,7月在金税盘里开的发票,8月份已经全部改为数电发票了,现在7月份的发票里有要退货的,现在应该在金税盘里开红字信息表还是数电发票里开红字信息表?
老师,请问,之前纸质发票 8 月份开的,现在客户因为信息有误退回了,要重新开一张正确的,可是税盘里面没有票了,我们都在税务网站开数电票了,税盘里面我填写了红字发票信息表,请问现在红字发票怎么开?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?