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老师,资产负债表里面的其他应收款期末余额负数,我要怎么把它平账

2022-12-05 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 17:21

这个是什么业务的,借款的嘛 你们欠了人家的钱。

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快账用户3075 追问 2022-12-05 17:23

老板的垫付的

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:24

你好,账上没有钱的可以给他转到资本公积。

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:24

如果他打到公司账户,有银行流水的,可以转收资本。

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快账用户3075 追问 2022-12-05 17:25

凭证怎么做呢?老师

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齐红老师 解答 2022-12-05 17:26

借其他应收款贷资本公积。

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这个是什么业务的,借款的嘛 你们欠了人家的钱。
2022-12-05
可以的,往来重分类就可以的
2023-02-13
你好! 其他应收款的负数放到其他应付款里面,预付账款负数放到应付账款里面。
2022-02-23
你好,说明是软件出错了 其他应收款期末余额是负数,应当调整到  其他应付款 栏次体现 
2023-02-11
您好,这个是会的,会发生变化
2023-09-04
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