你好,说明是软件出错了 其他应收款期末余额是负数,应当调整到 其他应付款 栏次体现

你好老师,应收账款期末余额是负数,资产负债表应该调到哪
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师,资产负债表其他应收款期末余额是负数是哪里做错了,资产不应该是负数啊
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
老师 资产负债表里 应交税费期末余额应该是负数还是正数啊
假如公司用个人银行卡给员工报销费用,员工提供不了发票,是不是也可以不用发票?
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师,是不是软件里面有地方内设置好呢?
你好,说明报表的取数公式错误了
好的,老师,科目余额表里面的其他应应收款期末余额借方也是负数,应该怎么调整?
你好,科目余额表里面的其他应收款期末余额是负数,应当调整到 其他应付款
老师,利润分配在科目余额表里面可以是贷方余额负数吗?
你好,如果是亏损,是可以的
好的,老师,我们新公司还没有开销售发票,在科目余额表里,应交税费-应交增值税贷方余额可以是负数吗?
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。