你好,算税负的时候 ,是用应纳税额/不含税收入

老师,问一下,税负率是以优惠后的实际已交税额除以不含税收入计算的还是以优惠前的应纳税所得额除以不含税收入计算的?
你好,老师! 增值税税负率计算公式=实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100%。某时期增值税“税负率”=当期的“应纳税额”÷当期的“应税销售额”。本月没有上期留抵税额,税负率=(销项-进项)/不含税销售收入。 我的问题是:这个不含税销售收入,是不是包含主营业务收入及其他业务收入,但是不包含营业外收入,投资收益,公允价值变动收益等! 这样理解对吗?
老师,税负率=纳税金额/收入*100%,这里面纳税收入是含税还是不含税,还有收入是含税还是不含税
生产机械行业一般纳税人的税负率请问要控制在多少呢?在计算税负率的时候用应纳增值税额除以销售收入,这个是含税的销售收入还是不含税呢?
算税负的时候 是用应纳税额/不含税收入 算 还是用实际缴纳税额/不含税收入
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
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财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
实际缴纳税额=应纳税额-应纳税额减征额 算税负的应纳税额 是含这个应纳税减征额的对吧 我们这个月有个减征 然后算的是用实际的缴纳税额算的 说我们税负少了
你好,有个减征的税额,分子就需要减去这个金额的
是分子还是分母,分子是不含税收入,
你好,有个减征的税额,分子就需要减去这个金额的 分母才是不含税收入
,如果分只减去这个减增额的话,那当月的税负会不就不会降低吗?是,比如说我们现在是三个点,然后如果这个月有一个减增额,它税负降低了,那年度整个的一个应缴税费,它会不会让我们把这个金额给补上来?
你好,税负率=应纳税额/不含税收入 这个是整体的收入和税额,而不是 只减去这个减增额啊
就是分子分母都要减是吗
你好,是分子减去免征的税款金额,分母不变
这个有点不是很明白,就我也知道,这个税负,等于应纳税额减去不含税收入,现在分子减少了,那我们整个的税负不会降低吗?降低的话,那国家这边会不会让我们去补,按照这个整年的应纳不含税收入按乘以那个税负,那分子的应纳税额不还是要补交吗?需不需要补的?现在我们疑惑的就是疑在这个点上有点疑惑。
你好,税负率=应纳税额/不含税收入 应纳税额需要减去免征的税款,分母没有变动啊
这样税负不会降低吗?
你好,减征了税款,当然就会降低整体税负率啊
·是呀,现在的疑问是,税负降低了,税务局会不会让我们按定额的税负去算全年的应纳税额,然后让我们补缴。
你好,可能会这样,但是 不是必然会补税。