你好,学员,稍等一下
老师好,之前没有做坏账准备处理,现在有一部份2022年的应收账款,例如2022年应收账款为187000元,已开具187000元普通发票,现在对方要求红冲之前已开具发票,重新开一张18万元的普通发票给对方,银行只收到18万,剩下的7000元是没有办法收回的,请问现在账务要怎样处理,分录要怎样写
计提工资,还有发放工资分录怎么写?个税分录怎么写?
老师,企业所得申报表,现在出现一个资产损失,选是与否,怎么理解后正确选择的
老师请问高温费金额不大1000元,全部做工资了,没做福利费。申报个税也是给工资和在一起申报的。三个月3000元,现在账不想改了,可以吗。账也是做的工资
收到劳务费发票修理费,怎么做会计分录
老师好,请问应交税费印花税有余额是怎么回事呢,需要怎么做账才能变成0,前期都交过了
计提个税,工资的分录怎么写
老师,我公司员工的午餐,是从外面订的,每周都是不同的餐厅,发票能开来,但是合同没有的,因为要每天付款,不能月结,没有合同可以吗,怎么处理
老师我公司发专家评审费没有计入职工薪酬 但申报个税了 现在所得税需要怎么申报
之前收到的外来项目补助款,后面跨年又退回了,怎么做账,之前是挂到营业外收入的