你好同学 借,原材料180000 其他应收款1500 贷,银行存款180000+1500

资料:无锡市华美保温瓶厂为增值税一般纳税人,原材料采用实际成本核算。2020年12月份有关材料业务如下:(1)1日,将上月末已收料但尚未收到结算单据而暂估入账的材料用红字冲回,金额为50000元。(2)3日,购买甲材料,取得的增值税专用发票.上列明的价款为100000元,增值税为13000元。购进货物时支付保险费、包装费共600元。甲材料全部验收入库,货款及保险费均以银行存款支付。(3)5日,上月已付款的乙材料本月到达,材料全部入库,实际成本为90000元。(4)8日,同时购进乙和丙两种材料,取得的增值税专用发票上列明:乙材料30吨,买价30000元,丙材料20吨,买价20000元,增值税共计6500元;从运输部门取得的增值税专用发票上列明的乙、丙两种材料的运费共1200元,增值税108元;另支付保险费1500元。材料尚未运抵企业,款项已全部以银行存款支付。企业按所购货物重量比例分摊运杂费用。(5)14日,乙、丙两种材料均如数到达企业并验收入库。(6)18日,开出支票预付货款20000元用以购入甲材料写出会计分录和计算过程
2018年12月华丰公司发生以下采购业务:①购入甲材料100吨,单价2000元,运费2000元,价税款用银行存款支付,材料已入库。②购入乙材料25000公斤,单价5元,材料正在运输途中,款项尚未支付。③购入甲材料60吨,货款120 000元,丙材料40吨,货款50 000元,甲、丙材料装卸费共计2 500元,材料21 已入库,款项开出商业汇票支付。(装卸费按重量比例分配)④办理乙材料验收 入库手续,偿还所购乙材料欠款。5通过银行预付丁材料款150000元。⑥所购丁材料验收入库,价款300000元,用银行存款补付尾款。要求编制上述业务的会计分录(增值税率为13%,运费增值税率为9%),并登记入账。
43日,公司用银行存款归还3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,从华信工厂购入甲材料80吨,每吨200元,增值税税率为13%,货款用银行存款支付。6.6日,从新民工厂购入乙材料50吨,每吨300元,增值税税率为13%,货款尚未支付。7.8日,从前进工厂购买丙材料2000千克,每千克20元,增值税税率为13%,运杂费为2180元(含税),货款及运费尚未支付。8.11日,用现金3100元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票。9.15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。会计分录怎么写,这都是同一个公司的账
4.3日,公司用银行存款归还3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,从华信工厂购入甲材料80吨,每吨200元,增值税税率为13%,货款用银行存款支付。6.6日,从新民工厂购入乙材料50吨,每吨300元,增值税税率为13%,货款尚未支付。7.8日,从前进工厂购买丙材料2000千克,每千克20元,增值税税率为13%,运杂费为2180元(含税),货款及运费尚未支付。8.11日,用现金3100元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票。9.15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。这都是同一个公司的经济业务,会计分录怎么写
1、甲公司1月5日从乙供货商处采购废塑料一批,共25吨,采购单价6300元/吨,运费1000元,当天预付10万元货款,1月8日仓库验货后办理入库手续,货款全部结算完毕,乙供货商开具增值税专用发票给甲公司,运费甲公司承担,已支付给物流公司。会计分录
小规模纳税人公司付向天歌公司货款1800元,然后退汇,借:库存商、品,1800,贷银行存款1800元,退汇重汇,直接借:银行存款1800元,贷银行存款1800元,可以吗?
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付2套手银机x8600元/套。17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
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老师,您好,中型超市盘点分区域盘点的话,那如何确认收入,还有结转成本呢
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?