你好 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 购进的时候,借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款

镇江原洋公司2019年9月发生下列经济业务:(1)5日,向五和公司购进甲材料12吨,单价为8500元/吨,总价款102000元,增值税额13260元,甲材料已验收入库,货款暂欠。(2)11日,向达达公司购进乙材料18吨,单价为6400元/吨,总价款为115200元,增值税额为14976元,达达公司代垫运费1980元,增值税为178.2元,乙材料尚未运到,款项暂欠。(3)14日,乙材料到达并入库,同时开出招商银行的转账支票支付货款。(4)19日,向欢乐公司购进甲材料13吨,单价为8600元/吨,乙材料12吨,单价为6200元/吨,已知增值税率为13%,欢乐公司代垫运输费2750元,增值税额247.5元,材料已验收入库,通过交通银行电汇付款(运费按采购价格进行分配)(5)25日,通过招商银行向五和公司支付甲材料款。
镇江原洋公司2019年9月发生下列经济业务:(1)5日,向五和公司购进甲材料12吨,单价为8500元/吨,总价款102000元,增值税额13260元,甲材料已验收入库,货款暂欠。(2)11日,向达达公司购进乙材料18吨,单价为6400元/吨,总价款为115200元,增值税额为14976元,达达公司代垫运费1980元,增值税为178.2元,乙材料尚未运到,款项暂欠。(3)14日,乙材料到达并入库,同时开出招商银行的转账支票支付货款。(4)19日,向欢乐公司购进甲材料13吨,单价为8600元/吨,乙材料12吨,单价为6200元/吨,已知增值税率为13%,欢乐公司代垫运输费2750元,增值税额247.5元,材料已验收入库,通过交通银行电汇付款(运费按采购价格进行分配)(5)25日,通过招商银行向五和公司支付甲材料款。稍微快快快
1、甲公司1月5日从乙供货商处采购废塑料一批,共25吨,采购单价6300元/吨,运费1000元,当天预付10万元货款,1月8日仓库验货后办理入库手续,货款全部结算完毕,乙供货商开具增值税专用发票给甲公司,运费甲公司承担,已支付给物流公司。会计分录
采购业务的核算2009年12月华丰公司发生以下采购业务。(1)购入甲材料100吨,单价2000元,运费2000元,价税款用银行存款支付,材料已入库。2)购入乙材料25000千克,单价5元,材料未收,款项未支付。(3)购入甲材料60吨,货款120000元,丙材料40吨,货款50000元,甲、丙材料装卸费共计2500元,材料已入库,款项开出商业汇票支付(装卸费按重量比例分配)。(4)办理乙材料验收入库手续,偿还所购乙材料欠款。(5)通过银行预付丁材料款150000元。(6)所购丁材料验收入库,价格合计351000元,用银行存款补付尾款(增值税率为13%,)。
1月9日从丙供货商处采购废塑料一批,共30吨,采购单价6000元/吨,运费1500元,当天全部验收入库,货款全部结算完毕,丙供货商开具增值税普通发票给甲公司,运费甲公司承担,已支付给速运物流公司 会计分录
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
想咨询一下您,单价包含增值税吗?
你好,这里的单价,是不含增值税的
1月5日预付货款时: 借:预付账款 100,000 贷:银行存款 100,000 1月8日验收入库时: 原材料初始入账金额=25*6300+1000=158500 增值税进项税额=25*6300*13%+1000*9%=20565 借:原材料——塑料混合料 158,500 应交税费——应交增值税(进项税额) 20,565 贷:预付账款 100,000 银行存款 79,065
老师您好,我编制完成分录了,您看有问题吗
你好,是的,是这样的,没有问题