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、12月2日,从天津明升科技股份有限公司购买G系列设备,收到增值税专用发票,专用发票上的货物信息如下:G101设备3台,每台单价为464000,金额为1392000,税额为180960;G102设备3台,每台单价为544000,金额为1632000,税额为212160;G103设备3台,每台单价为624000,金额为1872000,税额为243360;发票的税额总计为636480,价税合计为5532480,货物未入库款项未支付。4日,货物验收合格,全部入库。入库的数量为采购的数量。7日,向天津明升科技股份有限公司支付此次采购的款项。要求:(涉及到的存货科目需要写二级明细科目)(1)2日,请编制采购货物的会计分录?(2)4日,请编制验收入库货物的会计分录?(2)7日,请编制支付款项的会计分录?

2022-12-06 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-06 09:22

你好 (1)2日,请编制采购货物的会计分录 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (2)4日,请编制验收入库货物的会计分录 借:库存商品,贷:在途物资 (2)7日,请编制支付款项的会计分录 借:应付账款,贷:银行存款

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你好 (1)2日,请编制采购货物的会计分录 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (2)4日,请编制验收入库货物的会计分录 借:库存商品,贷:在途物资 (2)7日,请编制支付款项的会计分录 借:应付账款,贷:银行存款
2022-12-06
您好 1)11月2日,购入需要安装的设备一台,增值税专用发票上标明价款200000元,增值税额26000元,以银行存款支付 借 在建工程200000 借 应交税费-应交增值税-进项税额26000 贷 银行存款226000 2)11月6日,向江南公司购入原材料批,增值税专用发票上注明货款100000元,增值税额13000元,货物已验收入库,货款和进项税款尚未支付. 借 原材料100000 借 应交税费-应交增值税-进项税额13000 贷 应付帐款113000 3)11月10日,向南新公司销售产品批,价款600000元,按规定应收取增值税额78000元,提货单和增值税专用发票已交给买方,款项尚未收到. 借 应收账款678000 贷 主营业务收入600000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额78000 4)11月18日,上述设备安装工程领用材料-批,有关增值税专用发票确认的成本为85000元. 借 在建工程85000 贷 原材料85000 5)11月30日,以银行存款交纳本月增值税51000元 借 应交税费-应交增值税-已交税金51000 贷 银行存款51000
2023-12-17
您好 1、5月1日,向建设银行申请取得2年期借款500000元,存入银行。 借:银行存款 500000 贷:长期借款 500000 2、5月2日,计提本月短期借款利息。(.上个月向银行借入短期借款200000元,期限6个月,年利率3%,利息于每季度末支付)。 借:财务费用 200000*0.03/12=500 贷:应付利息 500 3、5月3日,接受腾飞公司投资款150000元存入银行,其中100000作为实收资本,另外50000为超出其在注册资本中所占份额的部分,作为资本公.积核算。 借:银行存款 150000 贷:实收资本 100000 贷:资本公积 50000 、5月3日,用银行存款购入-一台需要安装的设备,买价300000元,增值税税额39000,运杂费10000元,安装费5000元,设备投入安装。 借:在建工程 300000%2B10000%2B5000=315000 借;应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:银行存款 315000%2B39000=354000 5、5月4日,购入甲材料一批,价款60000元,增值税额7800元,运杂费2000元,材料尚未验收入库,货款及运杂费已用银行存款支付; 借:在途物资-甲材料  60000%2B2000=62000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 7800 贷:银行存款  62000%2B7800=69800
2022-10-27
同学你好 1 借,在建工程 240 借,应交税费一应增一进项31.2 贷,银行存款271.2 2 借,在建工程 3 借,应交税费一应增一进项0.27 贷,银行存款3.27 3 借,固定资产243 贷,在建 工程 243 4 月折旧额=(243-3)/10/12=2 借,制造费用2 贷,累计折旧2
2022-06-02
1借原材料90000 应交税费应交增值税进项税额11700 贷银行存款101700
2022-09-20
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