您好,您还是按照最后一期的科目余额表录入期初,然后再找到错误的原因写更正调整分录就行。
老师,您好,我用的是用友T3财务软件,2020年7月购买软件建账,建账时银行存款余额为1182.86元,会计没有录期初数,我就开始做凭证、记账、结账了,现在2021年了,银行账还是相差1182.86元。我的银行账2020年的余额是3122.87,2020年没有录期初1182.86,所以2020年的余额变成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初数,把1940.01修改成3122.87
老师,18年会计账做错,挂错,2021年找到原因,银行余额一直对不上,原因就是18年没发生业务,他们银行出了4800,借,主营业务成本4800,贷,银行存款4800,现在2021年调整18年数据,直接冲18年数据,18年数据年报已报,现在18年中调整,最后调整后18年会计报表利润表有变动了,我不想18年会计报表利润表变动任何数据,资产负债表变动都可以。按道理调整后借,银行存款4800,贷,主营业务成本4800,但是,我想借:银行存款4800,贷方挂在往来账科目,这种,贷方挂在往来账科目应该挂什么科目合适,老师
1.案例-1:某企业2021年9月30日,会计人员在结账之前编制如下的试算平衡表,由于存在记账、过账等方面的错误,导致该试算平衡表不平:结账前试算平衡表2021年9月30日单位:元账户名称借方贷方库存现金14400银行存款504000应收账款684000库存商品216000固定资产648000应付账款479880实收资本1620000主营业务收入846000管理费用781200合计28476002945880企业财务人员经过核对账簿记录,发现以下错误:(1)企业除购一台设备(不考虑增值税)价值61200元,当即交付使用,会计分录:借:管理费用61200贷:应付账款61200(2)企业收回欠款100800元存入银行:会计分录:借:银行存款117000贷:应收账款117000(3)企业用银行存款46800元偿还所欠应付账款,过账时误将“应付账款”的借方过到贷方,并且金额误记为37080元(4)企业用现金支付办公用品费5400元,过账时误将“库存现金”的贷方记为借方5400元(5)本月发生的工资费用中有10800
新到一个单位,前任会计从去年6月开始银行存款就开始对不上了,他是手工账,6月银行存款借方,贷方发生额都算错了,所以导致余额开始发生错误,并且还缺少2张银行回单,我应该如何修改?
老师,新到一个单位,前任会计从去年6月开始银行存款就开始对不上了,他是手工账,6月银行存款借方,贷方发生额都算错了,所以导致余额开始发生错误,并且还缺少2张银行回单,我应该如何修改?
公司前年申请下来的一笔贷款没有入账,现在还可以入账吗?
公司注销掉了,通知甲方付款方,把剩余货款转到个人名下,怎么写证明
老师,中途建账比如只有出纳其他应收款1000就其他应收款录入1000,未分配利润贷方录入1000吗?这样对吗
老师好,我们公司销售设备后期供试剂,我们进价设备10万,该设备卖给另一个公司5万,但是后期该设备需要的耗材我们是有一点点利润的,这种情况税务是认可的吧?
老师,我之前当月租金水电费出上月的数据,现在老板要求当月出当月,水电4月挂其他应付,现在我3月的水电做了4月的制造费用,现在该怎样处理
老师,供应商写到付,本来是她付的,现在成我付,然后供应商直接转钱给我,我怎么给回公司呢,我要写什么单
合伙人2021年-2023年分红一共5万,24年结算,应该怎么记账凭证
老师,公司注册资本减资公示了,工商变更到第三步的时候提示:注册资本和股东认缴之和必须相等!也没有地方修改这是怎么回事?我们公司注册资本100万,没有实缴。
融资租赁资产折旧填到汇算报表资产折旧表那列
你好老师清理的固定资产要填在汇算清缴哪个表上
错误的原因太多了,分录没有错误,他是把银行存款借贷发生额计算错误,发生额错了,如何调整?
你好,那是多记了还是少记了呢?
少记了50000元
借成本费用类科目贷银行存款。成本费用科目是根据你具体业务选择的。