可以 可以这么做的。

当月收到进项专用发票当月未认证,次月认证可以吗,收到的发票可以先直接计入成本吗?
老师,收到的进项发票可以先不认证,不做账进成本,下个月再做吗
收到进项发票小做账,次月再认证可以吗
进项税发票没有认证可以先做账以后月份再认证吗
当月进项发票可以当月认证,次月做账吗?
老师我们公司个税申报数大于实际应发数怎么回事 实际应发6700 然后申报了1万多
家具公司,卖鞋柜,会议椅这些,给对方开关于会议椅清洗剂,开家具类目对的吧?不应该开劳务类目吧
老师,现在还有兼营和混合销售吗,现在一个交易两个业务是从主吗 、
我们在2025年1月变更了公司名称,但是对方欠我们的是2024年的发票,还是要跟转账记录保持一致开给原来的公司吗?税号没变就是公司名称变了
预收帐款处理,请让暖暖老师回答
老师好,我有两张专用发票已经抵扣了,现在对方发来作废确认函,我是应该怎么做呢,怎么转出怎么确认啊
老师,你好,账上有31万库存,实际2025年3月已经停止营业,实际库存0,我2025.8月接手,领导让我把库存调整成0,我12月做的借:管理费用-其他,贷:库存商品,准备汇算清缴纳税调增,这批库存是外账,有发票,有入库单的,预估是前期管理人员和代账公司对接有问题,导致前期库存,结转成本有问题,我需要把自己责任摘除干净,如何做分录,如何调账?需要保存什么证明,比如要不要写情况说明公司盖章?盘点表公司盖章?
老师好,我们公司与个人签订代理销售产品协议,约定按照销售额比例返佣给这个人,这个人提供不了发票,财务上怎么合规处理呢?怎么给他转钱返佣
老师,请问2026年是不是预收的账款需要一次性开票,不能分月开了?
老师,单位收的承兑转给了收承兑的单位,他们全额到银行存款到我们账上,然后利息收现金,这种怎么入账?