你好,学员,稍等一下

小明2021年收入情况如下,1-11每月工资薪金收入15000元,1-11月工资薪金已预扣预交个人所得税990元,12月工资薪金为17000元,获得年终奖60000元,“三险一金等专项扣除为4000元/月,全年取得劳务报酬收入40000元,稿酬收入3500元。不考虑其他因素,(假设小明首套住房贷款每月还贷2000元,;有1个女儿正在读小学,儿子正在读初中;夫妻商议这些支出均在小明这边扣除。)(1)请计算12月工资薪金预缴个人所得税及全年工资薪金(除年终奖)预缴个人所得税。(2)请计算小明年终一次性奖金在单独计算情况下全年应缴纳的个人所得税(3)请计算小明年终一次性奖金并入工资薪金全年应缴纳的个人所得税(4)以最优方案请计算小明汇算清缴多退少补的个人所得税税额。
小明2021年收入情况如下,1-11每月工资薪金收入15000元,1-11月工资薪金已预扣预交个人所得税990元,12月工资薪金为17000元,获得年终奖60000元,“三险一金等专项扣除为4000元/月,全年取得劳务报酬收入40000元,稿酬收入3500元。不考虑其他因素,(假设小明首套住房贷款每月还贷2000元,;有1个女儿正在读小学,儿子正在读初中;夫妻商议这些支出均在小明这边扣除。)(1)请计算12月工资薪金预缴个人所得税及全年工资薪金(除年终奖)预缴个人所得税。(2)请计算小明年终一次性奖金在单独计算情况下全年应缴纳的个人所得税(3)请计算小明年终一次性奖金并入工资薪金全年应缴纳的个人所得税(4)以最优方案请计算小明汇算清缴多退少补的个人所得税税额。
小明2021年收入情况如下,1-11每月工资薪金收入15000元,1-11月工资薪金已预扣预交个人所得税990元,12月工资薪金为17000元,获得年终奖60000元,“三险一金等专项扣除为4000元/月,全年取得劳务报酬收入40000元,稿酬收入3500元。不考虑其他因素,(假设小明首套住房贷款每月还贷2000元,;有1个女儿正在读小学,儿子正在读初中;夫妻商议这些支出均在小明这边扣除。)(1)请计算12月工资薪金预缴个人所得税及全年工资薪金(除年终奖)预缴个人所得税。(2)请计算小明年终一次性奖金在单独计算情况下全年应缴纳的个人所得税(3)请计算小明年终一次性奖金并入工资薪金全年应缴纳的个人所得税(4)以最优方案请计算小明汇算清缴多退少补的个人所得税税额。
小明2021年收入情况如下,1-11每月工资薪金收入15000元,1-11月工资薪金已预扣预交个人所得税990元,12月工资薪金为17000元,获得年终奖60000元,“三险一金”等专项扣除为4000元/月,全年取得劳务报酬收入.40000元,稿酬收入3500元。不考虑其他因素,(假设小明首套住房贷款每月还贷2000元,;有1个女儿正在读小.学,儿子正在读初中;夫妻商议这些支出均在小明这边扣除。)(1)请计算12月工资薪金预缴个人所得税及全年工资薪金(除年终奖)预缴个人所得税。(2)请计算小明年终--次性奖金在单独计算情况下全年应缴纳的个人所得税(3)请计算小明年终一次性奖金并入工资薪金全年应缴纳的个人所得税(4)以最优方案请计算小明汇算清缴多退少补的个人所得税税额。
小明2021年收入情况如下,1-11每月工资薪金收入15000元,1-11月工资薪金已预扣预交个人所得税990元,12月工资薪金为17000元,获得年终奖60000元,“三险一金”等专项扣除为4000元/月,全年取得劳务报酬收入.40000元,稿酬收入3500元。不考虑其他因素,(假设小明首套住房贷款每月还贷2000元,;有1个女儿正在读小.学,儿子正在读初中;夫妻商议这些支出均在小明这边扣除。)(1)请计算12月工资薪金预缴个人所得税及全年工资薪金(除年终奖)预缴个人所得税。(2)请计算小明年终--次性奖金在单独计算情况下全年应缴纳的个人所得税(3)请计算小明年终一次性奖金并入工资薪金全年应缴纳的个人所得税(4)以最优方案请计算小明汇算清缴多退少补的个人所得税税额。
老师好,出差的补贴还用吗发票吗
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
公司车报废,开票怎么开,是公司开还是到税务局代开
老师,去年的公司,今年要做营业执照申报怎么操作?
老师 你好 请问一下个体工商户或者是合伙企业 如果核的是查账征收 还得做账么?做账的话有好多都是无票收入 这个账到底怎么做?
老师好,想问一下,如何算每年增值税的税负率,是看哪张报表就能算出2025年前3年税负率呀。
老师,我们一个公司及几个高管收购了一个公司,这家公司目前对外的帐面是未分配利润负39万多,其他应付款41万多,实收资本为0。其他应付款是欠原股东的,转让后也不用还了,我们接过来后就一套真帐,我本来想让把其他应付款做到营业外收入里的,这样也不亏了,现在有人说把未支付的25万股权转让金,通过其他应付款来走帐。老师这样可有什么影响?帐面的其他应付款有一半是他们帐面应付帐款转进来的(因为大部分已对私结掉了,剩余的也叫他们后面自己结)这样操作会不会影响我们新的股东后期股权转让?
境外发票,如果抬头开成公司的,要怎么写抬头呢
比如,我们国际的业务来往买卖都是没发票的,也不是公户的,但是运输的公司费用是可以开发票的,那我们可以拿来用么?可以开公司的么?
老师,你好,请问客户来料加工,其中部分物料产生废料,客户开废料发票给我们,我司的加工费发票已经提前开了,请问现在废料要付款给客户,需要有哪些原始凭证来申请付款