你好 7.9日,接银行收款通知,收到东北公司前欠货款30000元、西南公司前欠货款25000元,已存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 8.12日,向西南公司销售甲产品1000件,每件单价400元,增值税率为13%,款项已存入银行。 借:银行存款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 9.12日,向东北公司销售乙产品1000件,每件单价600元,增值税率为13%,款项尚未收到。 借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 10.15日,以银行存款支付业务招待费2500元 借:管理费用,贷;银行存款

向甲公司出售A产品1000件,每件售价120元,增值税税率为13%。货款已收到,存入银行
、4日,向甲工厂出售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,货款已收到,存入银行。2、7日,向乙公司出售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,货款尚未收到。3、15日,收到乙公司支付的B产品的货款和增值税款,存入银行,4、17日,预收购货单位丙工厂货款30000元,预收丁工厂货款60000元,预收货款均存入银行。5、20日,向丙工厂提供A产品400件,每件售价60元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,多收的款项用现金退回。6、22日,向丁工厂提供B产品400件,每件售价150元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,不足的款项丁工厂用银行存款转账支付。7、30日,按出售的两种产品的实际成本结转销售成本,A产品每件40元,B产品每件115元。8、30日,按本月流转税的一定比例计提应交城建税为6050元,应交教育费附加960元。做分录
、4日,向甲工厂出售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,货款已收到,存入银行。2、7日,向乙公司出售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,货款尚未收到。3、15日,收到乙公司支付的B产品的货款和增值税款,存入银行,4、17日,预收购货单位丙工厂货款30000元,预收丁工厂货款60000元,预收货款均存入银行。5、20日,向丙工厂提供A产品400件,每件售价60元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,多收的款项用现金退回。6、22日,向丁工厂提供B产品400件,每件售价150元,增值税税率13%,货款抵付前收的预收款,不足的款项丁工厂用银行存款转账支付。7、30日,按出售的两种产品的实际成本结转销售成本,A产品每件40元,B产品每件115元。8、30日,按本月流转税的一定比例计提应交城建税为6050元,应交教育费附加960元。做分录
6.8日,用银行存款归还前欠白云公司的货款85000元。7.9日,接银行收款通知,收到东北公司前欠货款30000元、西南公司前欠货款25000元,已存入银行。8.12日,向西南公司销售甲产品1000件,每件单价400元,增值税率为13%,款项已存入银行。9.12日,向东北公司销售乙产品1000件,每件单价600元,增值税率为13%,款项尚未收到。10.15日,以银行存款支付业务招待费2500元
6.8日,用银行存款归还前欠白云公司的货款85000元。7.9日,接银行收款通知,收到东北公司前欠货款30000元、西南公司前欠货款25000元,已存入银行。8.12日,向西南公司销售甲产品1000件,每件单价400元,增值税率为13%,款项已存入银行。9.12日,向东北公司销售乙产品1000件,每件单价600元,增值税率为13%,款项尚未收到。10.15日,以银行存款支付业务招待费2500元,写分录
老师,我刚刚开了一张跨区域涉税事项的建筑服务发票,申报预缴企业所得税是从什么时候做。
老师,我这边有笔业务室卖农产品的,已知总共的收入,还有总共花出去买原材料的钱,但是现在库里还剩一部分农副产品和包装,我应该怎么统计这个业务我到底挣了多少钱
在同一个市,有一个总公司,下面有几个分公司,销售液化气,因为只有总公司有大型储存罐及销售资质,所以只能由总公司购入气体,后由其他分公司销售罐装好的液化气,预计一年销售额会超过500万请问增值税要如何缴纳比较好,统一核算吗?自动成为一般人还是等超额后再申请一般纳税人
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
公司应收款收不回来,甲方顶了套房子,以甲方名义卖出,亏损了,买房人个人打款给我们,应该怎么做账,并且要有哪些证明材料,希望有详细的回答
老师您好,想咨询下,25年年未未分配利润未结转,在2026年2月结转,不会有什么影响吧
老师,企业注销后税务资料(申报的增值税企业所得税,以及年报资料在哪里可以查询呢?
在电子税务局免退税申报,超期申报,填写出口业务收汇情况表,非进口商付汇原因是怎样填写税务容易通过?
自己厂子的货车,需要交税嘛?自己货车去提货,油费和过路费怎么做会计分录?
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?