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请教您一个问题 2021.1~2021.12客户从我公司采购货物达到800万,2021年发票客户已勾选认证。 2022年我们要返利12万给客户 请问可以开发票吗?若是可以开发票怎么开具

2022-12-06 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-06 12:00

你好;    可以的;    客户开红字信息表; 你开红字发票红冲; 你冲收入  

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快账用户2843 追问 2022-12-06 12:03

对方开了个销售返利,肯定不行吧!需要找到对应哪张发票,凑够12万开票才可以吧

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齐红老师 解答 2022-12-06 12:04

你好1; 不对哈;  按照规定是不可以这样开的  

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快账用户2843 追问 2022-12-06 12:07

老师您看,开的不对吧

老师您看,开的不对吧
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快账用户2843 追问 2022-12-06 12:08

购买方应该找到发票。根据实际内容开具红字信息表对吧

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齐红老师 解答 2022-12-06 12:09

是的。这个不对哈; 开红字信息表; 你开红字发票来处理的   

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你好;    可以的;    客户开红字信息表; 你开红字发票红冲; 你冲收入  
2022-12-06
同学你好, 经营范围有这个业务的话。就可以开票
2025-04-11
您好,那就只能让客户给您公司相关方开销售发票,因为原销售公司已注销,没法折让
2022-01-24
同学,你好 你可以开具服务费
2022-12-05
本月入账分录 开红字发票冲销: 借:应收账款 -50000(红字) 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 -XX(红字,按去年对应收入科目) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) -XX(红字) 开蓝字正确发票: 借:应收账款 50000 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 XX(与红字对应科目一致) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) XX 是否需以前年度损益调整 / 更正去年报表? 不需要。因去年收入金额、税额未错(仅发票税号有误,业务真实),且本月红字 %2B 蓝字冲销后,累计收入、税额与去年一致,不影响去年损益和纳税,无需调整以前年度损益,也不用更正去年报表。 红字发票是否给客户? 需给客户。客户未勾选抵扣,红字发票(发票联、抵扣联)需交给客户,由客户留存备查(作为原错误发票的冲销凭证),蓝字正确发票的发票联、抵扣联也需给客户用于抵扣和入账。
2025-08-25
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